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甲公司為增值稅一般納稅人,按月納稅,本年五月份申報(bào)期內(nèi)繳納4月征期應(yīng)納增值稅后,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目無(wú)余額。5月發(fā)聲允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)11萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額合計(jì)12萬(wàn)元,其他增值稅明細(xì)科目無(wú)發(fā)生額,無(wú)期初留抵扣額。 要求:1,甲公司5月末會(huì)計(jì)處理時(shí),計(jì)算5月應(yīng)納增值稅額 2.根據(jù)上述資料,對(duì)甲公司5月末轉(zhuǎn)出未交增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 3.簡(jiǎn)述“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”會(huì)計(jì)科目核算的主要內(nèi)容
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2022-08-18
代收代繳的消費(fèi)稅怎么算
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2023-12-20
要注冊(cè)一個(gè)銷售瓶裝白酒的公司,消防這塊要辦消防證嗎?酒類要多交一筆消費(fèi)稅嗎?
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2020-06-10
老師,有個(gè)問(wèn)題,書上說(shuō)從19年3月開始全部一般納稅人取消增值稅發(fā)票認(rèn)證,但現(xiàn)在企業(yè)還要在發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證,不矛盾嗎?
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2019-09-28
下列各項(xiàng)中,屬于稅務(wù)部門規(guī)章的是( )。 A.《消費(fèi)稅暫行條例》 B.《中華人民共和國(guó)煙葉稅法》 C.《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》 D.《企業(yè)所得稅法》
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2023-02-05
請(qǐng)問(wèn)今年夠買的車輛繳納的增值稅能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?聽說(shuō)從2020年起有規(guī)定不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣但一直未查到相關(guān)文件,該消息是否準(zhǔn)確?
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2021-04-24
你好,請(qǐng)問(wèn)捷信金融貸款開始客戶要叫我提供消費(fèi)憑證,但是過(guò)來(lái)幾天說(shuō)我的憑證不行,要我去銀行開增值稅發(fā)票?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合理嗎?
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2020-04-13
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)稅完稅價(jià)格*(1+關(guān)稅稅率)*13% 與 (關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅)/(1-消費(fèi)稅率)*13% 這兩個(gè)求進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅是一樣的嗎?
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2020-06-28
是建筑裝飾行業(yè)一般納稅人稅率11%,現(xiàn)在簽了一個(gè)消防維護(hù)保養(yǎng)工程的合同2萬(wàn)多,開增值稅發(fā)票時(shí)能不能按6%開,還是必須按11%開。
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2017-07-13
現(xiàn)在取消外經(jīng)證,改填跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告??梢圆惶钸@個(gè)報(bào)告,直接開發(fā)票,把增值稅和地稅附加稅繳回開戶地,不繳到工程服務(wù)地,可以嗎
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2018-07-16
想咨詢下有張個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票不小心開了增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,但是不報(bào)賬這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
ETC過(guò)路費(fèi)開的票,為什么有的是增值稅發(fā)票含有通行費(fèi),有的是不征稅票?同樣都是消費(fèi)的發(fā)票,怎么會(huì)有兩種發(fā)票呢?跟路段有關(guān)系嗎?
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2021-03-19
想咨詢下有張個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票不小心開了增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,但是不報(bào)賬這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的主營(yíng)消防器材的銷售,一般增值稅稅負(fù)率是多少?比如這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),那么銷項(xiàng)發(fā)票開多少比較合適
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2020-06-03
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)都取消認(rèn)證了,那個(gè)增值稅是不是自己算了再繳呢?還是電子稅務(wù)局上面有體現(xiàn)出來(lái)?2019年是認(rèn)證了自動(dòng)體現(xiàn)出來(lái)的
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2020-01-03
預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2021-04-12
(9)5月10日,銷售給某機(jī)電公司B型號(hào)設(shè)備30臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)款16000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用發(fā)票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時(shí),隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個(gè),不含稅價(jià)每個(gè)100元,開具增值稅專用發(fā)票??铐?xiàng)518670元已存入銀行。會(huì)計(jì)分錄
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2024-01-02
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%生產(chǎn)的卷煙為甲類消費(fèi)稅稅率為56%150元每箱煙絲的消費(fèi)稅率為30% 2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉10t收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu)額20萬(wàn)元驗(yàn)收后直接送必贈(zèng)煙絲加工廠加工成煙絲向運(yùn)輸公司支付含稅運(yùn)費(fèi)1090元 2煙絲廠將10t煙葉加工成十10噸煙絲卷煙廠向煙絲廠支付加工費(fèi)3萬(wàn)元 輔料費(fèi)4800元,均含增值稅,取得了增值稅專用發(fā)票 3卷煙廠將十噸煙絲收回,支付運(yùn)輸公司煙絲運(yùn)輸費(fèi)2180元 4卷煙廠進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)器一臺(tái),支付價(jià)款折合人民幣20萬(wàn)元,進(jìn)口運(yùn)費(fèi)10900元,境內(nèi)口岸至廠區(qū)運(yùn)費(fèi)4000元 設(shè)備關(guān)稅稅率7%,假設(shè)無(wú)其他費(fèi)用 5購(gòu)進(jìn)卷煙用紙?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票注明價(jià)款3萬(wàn)元增值稅3900元 6將5t煙絲和購(gòu)入卷煙用紙的50%領(lǐng)用用于生產(chǎn)甲類菌液 7銷售甲類卷煙2000大箱,每箱售價(jià)含稅56500元
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2022-10-23
老師,增值稅的這幾個(gè)明細(xì)科目都有什么區(qū)別,分別在什么時(shí)候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
增值稅附近是增值稅的%?
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2019-10-15