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請問小規(guī)模納稅人,營業(yè)范圍有銷售,但是核稅種沒有核銷售類,上個月又開了銷售發(fā)票,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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2021-07-01
老師,t3進(jìn)銷存里面,銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的原始憑證分別是什么,是發(fā)貨單還是銷售出庫單或者銷售發(fā)票
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2020-02-20
你好,老師,請問餐飲方面銷售的一般納稅人企業(yè):(食品、農(nóng)副產(chǎn)品、海產(chǎn)品的銷售及網(wǎng)上銷售),開票稅率是多少?
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2022-02-28
6月份開了一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,做申報的時候,銷售額是按實際的銷售額申報還是按正數(shù)申報,負(fù)數(shù)另外填寫
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2019-07-02
請問:面包店銷售200元面值卡,實際收到銀行存款176元,售卡時已開發(fā)票,那在售卡和實際消費時應(yīng)如何做賬?
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2016-11-25
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開具專票,本月購買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退回商品,購買方已抵扣發(fā)票,是不是由購買方申請紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
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2021-09-14
老師,18年5月稅率從17%降到16%,我4月做了未開票銷售134.19,7月份開發(fā)票,增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報,賬上沒去沖原來的未開票銷售,導(dǎo)致利潤表上的銷售額跟增值稅申報表上的銷售額差了1034.19,現(xiàn)在做年報要怎么調(diào)整?
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2019-05-20
請問老師,我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,大多數(shù)商品是零售給個人的,銷售時都沒有開發(fā)票給顧客,這樣的話開票系統(tǒng)統(tǒng)計的銷售額是不是就不完整了?抵扣的時候把沒開票的銷售額加在一起報就行是吧?還是怎么操作比較好
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2022-08-06
去年因銷售未開票做了無票收入,但現(xiàn)在客戶要求開票,怎么辦
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2018-07-04
酒店商務(wù)中心售出的零食 煙開票是與住宿發(fā)票一起開專票嗎
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2018-08-22
銷售方企業(yè)采用簡易計稅方法,開具出的發(fā)票是普票還是專票?
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2020-09-23
一般納稅人單位,做汽車銷售的,這邊從廠家進(jìn)車,后來買出去,但開的票是增值稅專用發(fā)票,不是機(jī)動車銷售發(fā)票,他們有的地方開的是機(jī)動車銷售發(fā)票,有點疑問?我有好幾個問題需要咨詢你們
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2019-03-17
購買方已抵扣,現(xiàn)需紅沖,需由購買方提供紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,購買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎?銷售方依據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票,開票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的?
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個月開票超過500萬就升為一般納稅人了,想問一下,這個連續(xù)12個月中間可以斷嗎,比如我1-6月份有開票銷售,但是我7-9月份沒有開票銷售,10-12月份又開票銷售,這樣怎么算
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2023-12-26
算銷售收入的時候需要如何計算呢。有兩種類型:一種是增值稅增票,比如銷售100元,不含稅金額是84元,銷項稅的16元。第二種情況是開普通發(fā)票或者電子發(fā)票,銷售100元。如果各銷售一旦,銷售金額是200元,那實際的收入是多少呢,做分錄確認(rèn)收入的是時候該如何做呢
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2018-09-14
月銷售額10萬元,季度銷售額30萬以下(含本數(shù))免增值稅,指的是不含稅銷售額,換算成含稅銷售額,30/(1-3%)=30.9278萬元。如果我公司一月開票20萬,二月到三月開票10萬是不是能全部免增值稅??還是一定要月銷售額10萬元以下。
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2019-01-24
電氣公司,有這樣一個稅金計提公式:目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅,公式如下當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)>開票金額*5%時:稅金=(銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)小于等于開票金額*5%時:稅金=銷售發(fā)票價稅合計金額*5.03%(對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請問5%,1.15,1.03%,5.03%這三個數(shù)是怎么算出的?
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2018-12-04
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒超過30萬 雖然是按照1%開票的 季報增值稅時還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對嗎?就不根據(jù)我實際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請問要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
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2022-04-15
請問老師,小規(guī)模酒店1月專票、普票都開了3%和1%稅率的發(fā)票,我等到3月季報時,可以按照不含稅銷售額的2%來倒擠優(yōu)惠的部分嗎?一月就超45萬收入了。
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2022-02-14
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