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你好,增值稅納稅申報(bào)表主表中,有個(gè)期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
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2021-05-14
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
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2019-01-31
房地產(chǎn)會(huì)計(jì)中收到全額的房款時(shí)貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
鄒老師,結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后,未交增值稅是負(fù)數(shù),就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊?
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2019-10-08
#提問#增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交未交的稅費(fèi)怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-09
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬,開的專票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
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2020-04-03
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅,本季度的第一個(gè)月交了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅核算,還是通過未交增值稅核算?
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2019-05-16
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
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2021-05-21
取得管委會(huì)的針對(duì)研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼,需要開發(fā)票給管委會(huì)嗎?
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2019-10-12
老師你好,請(qǐng)問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個(gè)要怎么處理,是以前會(huì)計(jì)留下來的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,就是這個(gè)未交增值稅科目有余額造成的
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2018-01-31
老師,這個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項(xiàng)3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項(xiàng)2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實(shí)際不用交,要怎么處理呢
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2019-05-10
月初申報(bào)交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
老師,您好!請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)中:銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關(guān)系?
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2019-04-22
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會(huì)計(jì)科目,比如應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅等
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2018-12-10
將預(yù)付款100萬,轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09