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老師好,我剛到這個公司,現(xiàn)在做資產(chǎn)負債表,因上個會計沒有科目明細表和匯總表,我不知道該如何做資產(chǎn)負債表,請問有別的方法么,以前每個月都有報表的
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2016-11-02
老師:公司新開辦企業(yè),籌建期有一筆3000的 長期待攤費用--開辦費 開在公司已經(jīng)結(jié)束 籌建期。我要如何 做會計分錄,把這筆3000元的籌建期費用 平了呀?
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2016-04-06
老師,你好,我們公司雖然在籌建期發(fā)生了很多費用,但是大都沒有收到發(fā)票,不能做到外賬。 有發(fā)票的就幾筆,金額加起來幾千塊錢,所以我能不能不考慮籌建期,把籌建期費用做到營業(yè)期一起,不通過開辦費核算?
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2019-09-29
我現(xiàn)單位在年未會根據(jù)科目余額表的余額打印各科目明細表及科目`匯總表,但在以前的單位年末都未打印這些表,是打還是不打這些表好呢,不打少些事,但事否違規(guī)
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2018-01-08
1010030098000009保存失敗!錯誤原因:所屬期起大于等于2017-07-01時,主表的“按適用稅率征稅增值稅的一般項目的本月銷售額”2463479.32應(yīng)該等于《增值稅納稅申報表附表一(本期銷售情況明細表)》第9列“合計_銷售額”列第1至5行(1、2、3、4、5)之和0.000000減《附列資料(一)》第9列“合計_銷售額”列第6至7行之和0.000000。 顯示詳細信息
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2019-10-10
公司注銷已提交財務(wù)報表年報,所得稅年報到稅務(wù)局?,F(xiàn)在還需要提交“企業(yè)清算所得稅申報表”、“資產(chǎn)處置損益明細表”、“剩余財產(chǎn)計算和分配明細表”、“負債清償損益明細表”。請問,這四表的數(shù)據(jù)來自哪些表上的?報表產(chǎn)生哪些數(shù)據(jù)是需要向稅務(wù)局交稅的?
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2018-08-17
老師,填寫匯算清繳時,管理費用有工資,交通費等是不是這些明細表都得填?
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2019-04-19
老板要求算出經(jīng)營性凈現(xiàn)金流 怎么算呀 手里有現(xiàn)金明細表、資產(chǎn)負債表、利潤表
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2017-03-16
老師,憑證裝訂的時候前面的幾頁應(yīng)該是什么?是憑證匯總表還是明細表?還是科目余額表?
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2019-11-11
老師,業(yè)務(wù)活動成本,里面下設(shè)明細科目,怎么把這些金額填在業(yè)務(wù)活動表里,表里只有人員費用,日常費用,稅費,和固定資產(chǎn)折舊
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2020-01-06
某企業(yè)有供水和供電兩個輔助生產(chǎn)車間,主要為本企業(yè)基本生產(chǎn)車間和行政管理部門等服務(wù)根據(jù)明細賬匯總的資料,供水車間本月發(fā)生費用為2065元,供電車間本月發(fā)生費用4740元,各輔助車間提供勞務(wù)量和產(chǎn)品如下 受益單位 耗水(立方米) 耗電(度) 基本生產(chǎn)-A產(chǎn)品 10300 基本生產(chǎn)車間 20500 8000 供電車間 10000 供水車間 3000 行政管理部門 8000 1200 專設(shè)銷售機構(gòu) 2800 500 合計 41300 23000 要求:采用交互分配法計算分配兩個輔助車間費用,并編制有關(guān)會計分錄。
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2021-12-19
請問老師,比如我們有很多時候購買原材料,購貨清單上金額都是小數(shù)點后兩位,而實際我們付款的時候是按照四舍五入了給對方。這種情況下,材料明細賬里可不可以直接按清單來登記,因為這樣單價就明朗一下,然后與實際付款差額的小數(shù)點做成其他費用呢
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2016-12-20
三欄式明細賬中支付部門備用金500元,借方金額和貸方金額要不要填呢,填哪里呢
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2022-04-05
登資本公積17年4月份的明細賬的時候,第一行只有1.1上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額。第二行要怎么登記?直接4.30該筆費用還是要1.31本月合計?
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2017-05-11
單位信用等級證明在哪里打印,還有完稅證明在哪里打印
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2020-05-19
現(xiàn)金流量表中各項數(shù)據(jù)累計本期必須大于上期嗎?如上期銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金累計1000萬元 ,本期累計必須大于1000萬元?從資產(chǎn)負債表和利潤表中取數(shù)套用公式后結(jié)果小于了上期累計,合理嗎?如不對導(dǎo)致錯誤原因有那些
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2022-07-18
我公司2019年2月資產(chǎn)負債表上的”長期待攤費用”的期末余額為-30000元(負數(shù)),這個在2019年3月的賬中應(yīng)該怎么調(diào)整呢?我知道這個是屬于多攤銷了,要反沖多攤銷的金額,將負數(shù)沖回,分錄是這樣的嗎:借管理費用紅字30000,帶長期待攤費用紅字30000嗎? 還有我公司長期待攤費用為房租,原值18萬,攤銷1年,每月1.5萬,在2018年12月的長期待攤費用—房租表中,顯示已攤銷月份為1個月,但在2018年12月的賬中我只做了每月攤銷的分錄,其他的如發(fā)生待攤費用支出時候的分錄(借:長期待攤費用18萬,貸銀行存款18萬)都沒做過,那我現(xiàn)在3月的賬不能按照我第一個列的分錄調(diào)整了吧
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2019-04-18
財務(wù)報表的利潤表的財務(wù)費用本期金額對不上,可是報表已經(jīng)上報了,怎么調(diào)正?可是銀行對的上的
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2018-04-02
#提問#老師所得稅匯算清繳,公司固定資產(chǎn)有生產(chǎn)用的測試分選機折舊是按10年計算的,在匯算清繳折舊明細表用應(yīng)該選用哪類來填寫???(離職的會計做的去年匯算清繳折舊明細表中填的是生產(chǎn)工具,5年折舊)
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2020-04-16
單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【46648.12】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實怎么不對?
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2018-05-22