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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)會等于利潤表期末凈利潤之和加資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初?
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2020-10-19
資產(chǎn)負(fù)債表。期初是上面期末! 現(xiàn)在的期末是一月二月份的。 最后的資產(chǎn)和負(fù)債者權(quán)益 不平等。正常嗎
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2022-03-06
計(jì)算短期償債能力時,流動負(fù)債金額為期末數(shù),流動資產(chǎn),速動資產(chǎn)等分子,是期末數(shù)還是加權(quán)平均數(shù)?
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2021-03-10
未分配利潤的期末數(shù)是不是本期虧損數(shù)加上年初虧損數(shù),年初虧損數(shù)就是去年十二月期末虧損數(shù)?
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2019-09-26
[圖片]老師請教,資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)表,期末余額填的數(shù)據(jù)就是資產(chǎn)負(fù)債表中12月的期末余額數(shù)?還是要10、11、12這三個月加起來的期末余額數(shù)?
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2016-01-05
您好,我想問一下審計(jì)報(bào)告中流動資產(chǎn)分為年初,期末,如果說這個公司的流動資產(chǎn)是多少,是按期末數(shù)據(jù)還是期末減去年初的數(shù)據(jù),謝謝!
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2019-08-09
老師,我公司5月份有8000元的留抵,因?yàn)橹叭路萦星范?000沒繳,稅務(wù)局讓我留抵沖欠稅。我填了留底沖欠稅的申請表,已經(jīng)申請成功,并且稅局已經(jīng)把欠稅沖減掉了,剛才稅局又打電話來說申報(bào)表上看到還是有8000的留底,老師申報(bào)表需要改嗎?
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2021-06-28
從業(yè)人數(shù)季度平均值是不是第一季度1月的起初數(shù)是上面12月末數(shù),第二季度起初數(shù)是3月的期末數(shù)?第三季度起初數(shù)是6月的期末數(shù)?第四季度起初數(shù)是9月期末數(shù)?
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2019-01-28
老師, 我們科目余額表,期末余額借方本年利潤306758.63、利潤分配2727531.63、未分配利潤2727531.63,期末借方都有余額,期末貸方余額是0 ,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn), 借:利潤分配,貸:本年利潤,是寫哪一個金額。
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2022-04-08
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅如果月末有留底,那就是借方余額,那我在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么填列,在應(yīng)交稅費(fèi)那要填負(fù)數(shù)表示留底么
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2016-11-19
華陽公司2019年12月31日銷售收入為10000萬元,銷售凈利率為10%,利潤留存率為 40%, 假定2020年該公司銷售額預(yù)計(jì)增長20%, 公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力尚末飽和,無須追 加固定資產(chǎn)投資,該公司2020年的銷售凈利率和利潤分配政策與上年保持一致,請 預(yù)測該公司2020年外部融資需求量。 資產(chǎn) 貨幣資金 應(yīng)應(yīng)收賬款 存貨 固定資產(chǎn)凈值 資產(chǎn)總計(jì) 期末余額 500 (5%) 1500 (15%) 3000 (30%) 3000 8000 負(fù)債及所有者杈益 應(yīng)付賬款 短期借款 長期借款 實(shí)收資本 留存收益 負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì) 期末余額 1500 (15%)
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2022-10-06
老師,利潤表上凈利潤本期數(shù)據(jù),與資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的期末額的數(shù)據(jù)是一致的嗎、利潤表本年利潤本期期末余額552385.41,本年累計(jì)金額993668.93,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額867590.94,期初-126077.98
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2021-03-12
老師,科目余額表中,期初借方合計(jì)(所有科目)等于期末貸方合計(jì)。期末借方合計(jì)也等于期末貸方合計(jì),就是本期借方發(fā)生額不等于本期貸方發(fā)生額,且借方比貸方大。怎樣快速查找錯誤?謝謝老師
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2019-07-19
專用發(fā)票三期都要蓋發(fā)票章嗎?第一期是留給自己的還是銷售方
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2021-11-08
我上期留底稅額31739.27,本期進(jìn)項(xiàng)24685.01,銷項(xiàng)是24448.27,這個會計(jì)分錄怎么做呀
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2019-04-16
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
老師我想問一下如果不是三月底六月底類似這樣的季度末,這個應(yīng)交稅費(fèi)科目反應(yīng)的是要么正數(shù)要交的增值稅,負(fù)數(shù)就是增值稅留抵稅額嗎,可以這樣理解嗎,如果季度末就印花稅增值稅所得稅的合計(jì)是嗎
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2019-07-12
某一賬戶初期余額在借方,期末余額在貸方,表明期初的資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槠谀┑臋?quán)益,怎么解釋,資產(chǎn)不是等于權(quán)益嗎
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2022-03-26
支付各項(xiàng)稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金)+應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)——應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初),這里為啥要減去應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初)呢
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2020-02-16
年末虧損和月末虧損怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤、本期利潤?
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2019-01-07