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甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,2018年甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價款(不含稅)為200萬元。本年度收到W商店交來的代銷清單,列明已銷售代銷商品的50%,W商店按代銷價款(不含稅)的10%收取手續(xù)費,手續(xù)費適用的增值稅稅率6%,款項尚未收到。甲公司對消費者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實際成本為120萬元。 請根據(jù)_上述資料,完成以下要求,金額單位為萬元 (1)編制甲公司發(fā)出委托商品時的會計分錄(2)編制甲公司收到委托代銷清單時,確認收入的會計分錄 (3)編制甲公司收到委托代銷清單時,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄 (4)編制甲公司收到W商店開出的發(fā)票,并確認手續(xù)費時的會計分錄 (5)編制W商店收到受托商品的會計分錄(6)編制W商店售出代銷商品,取得相應(yīng)價款時的會計分錄 (7)編制W商店售出代銷商品,轉(zhuǎn)出相應(yīng)資產(chǎn)時的會計分錄 (8)編制W商店收到甲公司開出的增值稅發(fā)票時的會計分錄 (9)編制W商店確認代銷手續(xù)費并支付貨款時的會計分錄
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2020-06-30
"甲公司2020年1月1日,為建造廠房從銀行借入期限2年,利率6%,按季付息,到期還本的專門借款1000000元。要求: 1,編制甲公司借入款項時的會計分錄 2.編制甲公司按月計提利息時會計分錄 3,編制按季歸還利息時的會計分錄 4,編制到期歸還本金時的會計分錄 答借:銀行存款 1000000 貸:長期借款 1000000 借:在建工程 5000 貸:應(yīng)付利息 5000 借:應(yīng)付利息 15000 貸:銀行存
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2023-03-01
答題 長江公司2019年發(fā)生了如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)企業(yè)于5月5日銷售商品一批,5月25日收到貨款,款項已存入銀行。 (2)企業(yè)于5月10日銷售商品一批,6月8日收到貨款,款項已存入銀行。 (3)企業(yè)于8月10日收到某購貨單位一筆貨款,存入銀行,但按合同規(guī)定于9月份交付商品。 (4)企業(yè)于12月20日以銀行存款預(yù)付2020年全年的保險費。 (5)企業(yè)于12月30日購入辦公用品一批,但款項在2020年3月份支付。 (6)企業(yè)于12月30日用銀行存款支付本月水電費   現(xiàn)分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制對以上六筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)加以會計處理
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2023-03-16
老師,請問新公司第一個月開票不含稅收入86928.78,銷項11300.74,進項9062.47要交2238.27還有附 加稅。這個月開票不含稅收入1103089.94,請問佛山的制造業(yè)請問這個行業(yè)稅負是多少,我地現(xiàn)在進項是有好多的,如果要是全部抵完的話,會變負數(shù)的?,F(xiàn)在公司不想交那么多稅?請問要如何做呢
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2019-11-06
可以用其他應(yīng)收/應(yīng)付來核算預(yù)收預(yù)付款項么?
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2020-11-16
1月份電費銀行轉(zhuǎn)賬付清了,但沒開發(fā)票,這里要做成本,可不可以這樣做:1、借應(yīng)付賬款貸銀行存款2、計提電費,借:制造費用,貸:應(yīng)付賬款。到2月份收到票,先將計提的那筆分錄沖銷,再按發(fā)票重新做賬可以嗎?
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2019-02-22
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè):適用的增值稅稅率為13%, 2018年甲公司委托w商店代銷商品-批, 代銷價款(不含稅)為200萬元。本年度收到w商店交來的代銷清單,列明已銷售代銷商品的50%,商店按代銷價款(不含稅)的10%收取手續(xù)費,手續(xù)費適用的增值稅稅率6%,款項尚未收到。甲公司對消費者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實際成本為120萬元。 請根據(jù)上述資料,完成以下要求,金額單位為萬元 (1)編制甲公司發(fā)出委托商品時的會計分錄 (2)編制甲公司收到委托代銷清單時,確認收入的會計分錄 (3)編制甲公司收到委托代銷清單時,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄 (4)編制甲公司收到商店開出的發(fā)票,并確認手續(xù)費時的會計分錄 (5)編制w商店收到受托商品的會計分錄 (6)編制商店售出代銷商品,取得相應(yīng)價款時的會計分錄 (7)編制商店售出代銷商品,轉(zhuǎn)出相應(yīng)資產(chǎn)時的會計分錄 (8)編制商店收到甲公司開出的增值稅發(fā)票時的會計分錄 (9)編制商店確認代銷手續(xù)費并支付貨款時的會計分錄
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2020-06-30
企業(yè)用現(xiàn)金支付辦公用品費780元,會計人員編制的付款憑證為借記管理費用870元貸記庫存現(xiàn)金870元
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2015-10-05
年末,年制度財政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)大于當(dāng)年財政直接支付實際支出數(shù)的差額為32000元,財務(wù)會計借
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2022-12-15
墊付的工資沒有計提,需要編制計提的分錄:借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,記賬憑證的摘要該怎么寫???
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2018-10-16
企業(yè)繳納的社保是現(xiàn)金流量表是編制在“支付的職工薪酬”還是“支付其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金”哪一項里
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2020-06-27
為什么同一控制下的吸收合并,控股合并,要把被合并企業(yè)色留存收益從合并企業(yè)的資本公積中恢復(fù),而非同一控制下的吸收合并,控股合并不用
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2020-04-10
19年12月,企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請分別 又責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制確定本月的收入和 出。 經(jīng)濟業(yè)務(wù) 3日,預(yù)收甲公司50 000元存入銀行,合同約定下月10日前發(fā) 10日,職工張鋒借支差旅費2000元,用現(xiàn)金支付。 12日,銷售A產(chǎn)品20 000元,款項收存銀行。 15日,收到11月銷售給乙公司商品收入30 000元存入銀行。 18日,銷售B產(chǎn)品60 000元,收到一張面值為60000元,3個 25日,通過銀行預(yù)付供應(yīng)單位購貨款80 000元,合同約定供 30日,計提固定資產(chǎn)折舊費10000元。 31日,用銀行存款支付2020年度廠房租金40000元。 31日,計提本月短期借款利息8000元。 31日,用現(xiàn)金購買辦公用品600元。
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2023-03-26
您好老師,請問這題怎么做,謝謝。填的兩空對嗎 收付實現(xiàn)制下卻認為收入是(21)萬,確認為費用是()萬,權(quán)責(zé)發(fā)生制下收入是(22)萬,確認為費用的有是()萬 某單位2022年9月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.預(yù)存第四季度電費1萬元; 2.收到8月份的銷貨款2萬元; 3.銷售商品一批,貨款3萬元,款項收到存入銀行; 4.本月購入打印紙等辦公用品4萬元,銀行轉(zhuǎn)賬支付; 5.7月已經(jīng)支付第三季度房屋租金15萬元,本月應(yīng)負擔(dān)5萬元; 6.銷售商品一批,貨款6萬元,款項尚未收到; 7.預(yù)收客戶貨款7萬元,存入銀行; 8.負擔(dān)上一年度已預(yù)付的本月廣告費8萬元。
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2023-10-15
麗豐公司2014年6月發(fā)生以下幾項業(yè)務(wù): 1.銷售商品一批,總售價72000元,貸款已收訖,該批商品成本為65000元; 2.預(yù)收貨款24000元已存入銀行,商品將在下月交付。 3.以銀行存款預(yù)付下季度倉庫租金10800元; 4.銷售商品一批,總售價84000元,貨物已發(fā)出,發(fā)票已開具,銷貨合同約定貨款將于下月結(jié)算,該批商品成本為70000元; 5.以銀行存款支付本月水電費3000元; 6.以銀行存款支付本年度第二季度短期借款利息12000元; 7.當(dāng)年3月份已預(yù)付本年度第二季度的財產(chǎn)保險費6000元。 要求:分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月份凈損益。
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2022-10-29
老師,非全日制用工的是不是不用做應(yīng)付職工薪酬,直接做借;管理費用貸現(xiàn)金/銀行存款,非全日制工資能不能用現(xiàn)金發(fā)放
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2020-02-05
房租費對公付給房東,但是房東不開發(fā)票,正常做應(yīng)該做到制造費用里,匯算清繳時,制造費用要怎么調(diào)增,相關(guān)的分錄怎么做
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2018-07-10
曉海老師你確定我們委托一個制造混凝土的企業(yè)幫我們制造混凝土,我們付給對方費用對方可以給我們開加工費發(fā)票嗎
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2016-09-19
已投產(chǎn)的商品本期全部完工入庫,怎么結(jié)轉(zhuǎn)制造費用和完工商品成本啊。還有按照應(yīng)收賬款的余額計提百分10的壞賬準備怎么計算。
5/833
2021-12-21
您好,我想咨詢一下個體工商戶查賬征收的一搬用啥會計制度?
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2019-07-04