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25.通常,管理層( )行為導(dǎo)致審計(jì)范圍受到限制,以致無法出具無保留意見。A. 提供按現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制會計(jì)基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表 B. 說明財(cái)務(wù)報(bào)表故意未按企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則要求編制C. 不提供注冊會計(jì)師能利用的董事會會議記錄D. 要求注冊會計(jì)師對資產(chǎn)負(fù)債表,而不對其他基本財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行報(bào)告
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2021-12-24
從網(wǎng)上看到一個例子企業(yè)購買設(shè)備,預(yù)計(jì)可以使用十年,但是中途由于技術(shù)更新,設(shè)備就只能淘汰了。之前的成本核算就發(fā)生了錯誤。權(quán)責(zé)發(fā)生制建立在估計(jì)的基礎(chǔ)上,是估計(jì)就會出現(xiàn)偏差 想請問企業(yè)對于設(shè)備應(yīng)該采用權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制呢? 能舉例一些企業(yè)未滿足權(quán)責(zé)發(fā)生制的情況嗎?謝謝
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2020-04-08
答題 長江公司2019年發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)企業(yè)于5月5日銷售商品一批,5月25日收到貨款,款項(xiàng)已存入銀行。 (2)企業(yè)于5月10日銷售商品一批,6月8日收到貨款,款項(xiàng)已存入銀行。 (3)企業(yè)于8月10日收到某購貨單位一筆貨款,存入銀行,但按合同規(guī)定于9月份交付商品。 (4)企業(yè)于12月20日以銀行存款預(yù)付2020年全年的保險(xiǎn)費(fèi)。 (5)企業(yè)于12月30日購入辦公用品一批,但款項(xiàng)在2020年3月份支付。 (6)企業(yè)于12月30日用銀行存款支付本月水電費(fèi)   現(xiàn)分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制對以上六筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)加以會計(jì)處理
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2023-03-16
19年12月,企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請分別 又責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制確定本月的收入和 出。 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 3日,預(yù)收甲公司50 000元存入銀行,合同約定下月10日前發(fā) 10日,職工張鋒借支差旅費(fèi)2000元,用現(xiàn)金支付。 12日,銷售A產(chǎn)品20 000元,款項(xiàng)收存銀行。 15日,收到11月銷售給乙公司商品收入30 000元存入銀行。 18日,銷售B產(chǎn)品60 000元,收到一張面值為60000元,3個 25日,通過銀行預(yù)付供應(yīng)單位購貨款80 000元,合同約定供 30日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)10000元。 31日,用銀行存款支付2020年度廠房租金40000元。 31日,計(jì)提本月短期借款利息8000元。 31日,用現(xiàn)金購買辦公用品600元。
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2023-03-26
您好老師,請問這題怎么做,謝謝。填的兩空對嗎 收付實(shí)現(xiàn)制下卻認(rèn)為收入是(21)萬,確認(rèn)為費(fèi)用是()萬,權(quán)責(zé)發(fā)生制下收入是(22)萬,確認(rèn)為費(fèi)用的有是()萬 某單位2022年9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.預(yù)存第四季度電費(fèi)1萬元; 2.收到8月份的銷貨款2萬元; 3.銷售商品一批,貨款3萬元,款項(xiàng)收到存入銀行; 4.本月購入打印紙等辦公用品4萬元,銀行轉(zhuǎn)賬支付; 5.7月已經(jīng)支付第三季度房屋租金15萬元,本月應(yīng)負(fù)擔(dān)5萬元; 6.銷售商品一批,貨款6萬元,款項(xiàng)尚未收到; 7.預(yù)收客戶貨款7萬元,存入銀行; 8.負(fù)擔(dān)上一年度已預(yù)付的本月廣告費(fèi)8萬元。
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2023-10-15
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,2018年甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價款(不含稅)為200萬元。本年度收到W商店交來的代銷清單,列明已銷售代銷商品的50%,W商店按代銷價款(不含稅)的10%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)適用的增值稅稅率6%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司對消費(fèi)者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實(shí)際成本為120萬元。 請根據(jù)_上述資料,完成以下要求,金額單位為萬元 (1)編制甲公司發(fā)出委托商品時的會計(jì)分錄(2)編制甲公司收到委托代銷清單時,確認(rèn)收入的會計(jì)分錄 (3)編制甲公司收到委托代銷清單時,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄 (4)編制甲公司收到W商店開出的發(fā)票,并確認(rèn)手續(xù)費(fèi)時的會計(jì)分錄 (5)編制W商店收到受托商品的會計(jì)分錄(6)編制W商店售出代銷商品,取得相應(yīng)價款時的會計(jì)分錄 (7)編制W商店售出代銷商品,轉(zhuǎn)出相應(yīng)資產(chǎn)時的會計(jì)分錄 (8)編制W商店收到甲公司開出的增值稅發(fā)票時的會計(jì)分錄 (9)編制W商店確認(rèn)代銷手續(xù)費(fèi)并支付貨款時的會計(jì)分錄
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2020-06-30
請教一下老師,政府會計(jì)制度下,4月重復(fù)報(bào)銷了一筆差旅費(fèi),5月原路退回到零余額,以下哪種對? 支付時 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用300/借:其他應(yīng)收款300 貸:財(cái)政撥款收入300 預(yù)算會計(jì) 借:財(cái)政撥款預(yù)算支出300 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入300 退回時 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-300/借:其他應(yīng)收款-300 貸:財(cái)政撥款收入-300 預(yù)算會計(jì) 借:財(cái)政撥款預(yù)算支出-300 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入-300
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2023-05-31
我們今年會計(jì)制度改革為財(cái)務(wù)會計(jì)與預(yù)算會計(jì)雙分錄記賬,上年其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn),今年年初財(cái)務(wù)會計(jì)期初數(shù)已計(jì)入,請問預(yù)算會計(jì)期初數(shù)是否計(jì)入?我單位是事業(yè)單位。
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2019-04-23
新政府會計(jì)制度下,怎么調(diào)整以前年度的其他應(yīng)收款?做賬的時候沒有沖銷其他應(yīng)收款
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2019-12-10
老師您好。請問一下。A公司有B公司的其他應(yīng)收款掛賬,但是B公司之前會計(jì)沒有做這筆其他應(yīng)付賬款。這都是前幾年的數(shù)。那怎么核銷呢?
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2022-01-14
退回租賃費(fèi)做其他應(yīng)收款,為啥余額顯示的是負(fù)數(shù)沒懂,請教老師一下,還有購買商品先付款是做預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款那
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2022-03-08
往來應(yīng)收應(yīng)付,相互抵消,是應(yīng)付的貸轉(zhuǎn)入應(yīng)收的貸,還是應(yīng)付的貸轉(zhuǎn)入應(yīng)收的借呀?
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2019-03-26
我好像把其他業(yè)務(wù)收入記成了其他應(yīng)付款 可是我也不知道是哪一比了怎么辦
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2020-06-30
之前做的其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在需要把一部分做其他應(yīng)付款,怎么做
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2022-05-23
清算的其他應(yīng)付款不用付了,是轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置表中的預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款
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2019-04-10
其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款等年末貸方余額是否一定要調(diào)整為其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款?暫時無法查明原因
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2020-05-12
老師,我們付給開發(fā)商的房子定金,是應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢?應(yīng)該不是預(yù)付賬款吧?(經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來源:開發(fā)商欠我們(房產(chǎn)代理公司)服務(wù)費(fèi),要用房子抵賬,但是這個房子需要我們先交20000塊錢的押金,等他們房子賣完了,最后剩下的才能給我們),現(xiàn)在就是我們付的這20000的押金應(yīng)該怎么走賬?
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2019-11-27
"甲公司2020年1月1日,為建造廠房從銀行借入期限2年,利率6%,按季付息,到期還本的專門借款1000000元。要求: 1,編制甲公司借入款項(xiàng)時的會計(jì)分錄 2.編制甲公司按月計(jì)提利息時會計(jì)分錄 3,編制按季歸還利息時的會計(jì)分錄 4,編制到期歸還本金時的會計(jì)分錄 答借:銀行存款 1000000 貸:長期借款 1000000 借:在建工程 5000 貸:應(yīng)付利息 5000 借:應(yīng)付利息 15000 貸:銀行存
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2023-03-01
老師,請問新公司第一個月開票不含稅收入86928.78,銷項(xiàng)11300.74,進(jìn)項(xiàng)9062.47要交2238.27還有附 加稅。這個月開票不含稅收入1103089.94,請問佛山的制造業(yè)請問這個行業(yè)稅負(fù)是多少,我地現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)是有好多的,如果要是全部抵完的話,會變負(fù)數(shù)的?,F(xiàn)在公司不想交那么多稅?請問要如何做呢
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2019-11-06
老師,非全日制用工的是不是不用做應(yīng)付職工薪酬,直接做借;管理費(fèi)用貸現(xiàn)金/銀行存款,非全日制工資能不能用現(xiàn)金發(fā)放
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2020-02-05