與其他單位共同舉辦活動比賽,獲獎人員有現(xiàn)金獎勵,委托對方單位代為發(fā)放現(xiàn)金,我們負(fù)責(zé)把獎金轉(zhuǎn)給委托單位,代為發(fā)放獎金的公司需要對方提供哪些材料給做賬呢?一共有200人,一個人100元獎金,再問問對方要不要開發(fā)票給呢??怎么做分錄?
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2018-09-17
能系統(tǒng)說一下委托加工雙方增值稅、消費稅、附加稅怎么征收么?比如說市區(qū)的甲公司委托縣城的乙公司加工實木地板,加工費15萬不含增值稅,原材料甲公司提供,原材料木材不含增值稅價格80萬。雙方怎么交稅?實木地板消費稅稅率5%
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2018-07-19
甲公司的銀行承兌匯票委托乙公司,乙公司又委托給丙,丙公司要求貼息由甲公司承擔(dān),差額部分轉(zhuǎn)給甲(其實丙公司也沒有拿去直接承兌,等著到期日再去承兌:)。。。甲公司就收到該筆款,貼息的費用沒有任何單據(jù)。財務(wù)如何出賬?該怎么完善。
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2019-11-01
公司是委托別的單位加工產(chǎn)品,然后自己開出去發(fā)票,進(jìn)項是皮棉,銷項是棉布,比如開進(jìn)來的皮棉是100萬,月底我們開出去的棉布是80萬,這個怎么做賬呢,就是100萬的皮棉進(jìn)項,委托加工企業(yè)最后入庫存是80萬,麻煩老師給我個分錄吧
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2017-08-03
老師, 我想問一下, 企業(yè)里生產(chǎn)出一種產(chǎn)品A, 有一部分需要委托外單位加工,加工完畢后形成新的產(chǎn)成品。 還有一部分不用加工可以直接對外出售。 在核算上,怎么弄呢?我是都結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品,然后再把其中一部分庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到委托加工物資里去嗎?
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2021-08-13
老師您好,我們公司2021年委托外部人員做了一項研發(fā),研發(fā)費用總共1,708,910.88,2021年12月研發(fā)成功并結(jié)轉(zhuǎn)為了無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)每月的攤銷額為14240.92,請問這樣填表對嗎(研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表),表格中無形資產(chǎn)的攤銷額還需要*80%嗎,因為是委托外部研發(fā)的
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2022-06-22
天虹化妝品廠某月生產(chǎn)銷售套裝美容化妝品不含增值稅收入56萬元,該廠當(dāng)月生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用外購眼睫毛50盒(月末核算:眼睫毛月初庫存金額2.5萬元,本月購進(jìn)6.4萬元,月末庫存金額3.7萬元);領(lǐng)用委托加工收回的香粉60件(經(jīng)核查,委托加工香粉已納消費稅月初數(shù)為0.82萬元,當(dāng)月委托加工收回香粉已納稅額1.4萬元,月末庫存已納稅額0.54萬元)。計算化妝品廠當(dāng)月應(yīng)納的消費稅。
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2019-10-08
房地產(chǎn)售后委托我司與商戶簽訂返租合同,委托我司出租商鋪,我司實行季度收取,免租期18個月,收一季度免一季度,計租日期還沒開始,我司提前收到租金180萬元,是否要交稅,如何會計處理?是直接計入主營業(yè)務(wù)收入還是預(yù)收賬款等計租日開始后每月計提租金記入主營業(yè)務(wù)收入再計提相應(yīng)的稅費?我司每個季度返租給委托我們出租商戶的租金又要如何會計處理,半年返租一次,
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2019-06-05
甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托乙企業(yè)代為加工一批應(yīng)交消費稅的材料(非金銀首
飾)。甲企業(yè)的材料成本為2000000元,加工費為400000元,增值稅稅率為13%,由乙
企業(yè)代收代繳的消費稅為160000元。材料已經(jīng)加工完成,并由甲企業(yè)收回驗收入庫,加工
費尚未支付。甲企業(yè)采用實際成本進(jìn)行原材料的核算。
(1)如果甲企業(yè)收回的委托加工物資用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品:
(2)如果甲企業(yè)收回的委托加工物資直接用于對外銷售
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2021-10-11
原材料是外購的先進(jìn)到我們公司,然后發(fā)到外加工廠加工,成品貨直接到客戶家,我這邊對帳付款是加工費減去原材料的,分錄是不是,借:原材料 貸:應(yīng)付貨款 ,借:應(yīng)付貨款 貸:銀行存款 發(fā)加工廠 借:委托加工物資 貸:原材料 ,付款時 借:委托加工物資 貸:應(yīng)付貨款 借:應(yīng)付貨款 貸:銀行存款,入庫:借:庫存商品 貸:委托加工物資 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,麻煩老師幫我看一下對不對,謝謝!
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2017-11-20
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批(屬于應(yīng)稅消費品)。原材料成本為20000元,支付的加工費為7000元(不含增值稅),消費稅稅率為10%,材料加工完成并已驗收入庫,加工費用等已經(jīng)支付。雙方使用的增值稅稅率為16%。甲企業(yè)按實際成本核算原材料。
要求:
(1)如果甲企業(yè)收回委托加工物資用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,做出甲企業(yè)的會計處理;
(2)如果甲企業(yè)收回委托加工物資后直接用于銷售,做出甲企業(yè)的會計處理;
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2020-07-10
我們單位屬于生產(chǎn)自動化設(shè)備,其中生產(chǎn)用的配件一部分直接外買,一部分是購買原材料自我加工成小配件,還有一部分是委托加工,由于自我生產(chǎn)的配件和設(shè)備友不是統(tǒng)一的,配件會多出來有庫存,委托加工的工序呢可能經(jīng)歷好幾個加工廠,這樣我的產(chǎn)成品本成品如何劃分,然后自我生產(chǎn)的小配件該如何確定成本,還有就是委托加工的這個成本該如何核算,我們自我加工的配件是不是屬于半成品呢?
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2017-11-06
甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托乙企業(yè)代為加工一批應(yīng)交消費稅的材料(非金銀首
飾)。甲企業(yè)的材料成本為2000000元,加工費為400000元,增值稅稅率為13%,由乙
企業(yè)代收代繳的消費稅為160000元。材料已經(jīng)加工完成,并由甲企業(yè)收回驗收入庫,加工
費尚未支付。甲企業(yè)采用實際成本進(jìn)行原材料的核算。
(1)如果甲企業(yè)收回的委托加工物資用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品:
(2)如果甲企業(yè)收回的委托加工物資直接用于對外銷售
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2020-03-13
我們公司總委托一家公司做,清浩生產(chǎn)審核,2015年8月簽的合同,合同總額為6萬,發(fā)票為分期收款最后才開(16年)。收到發(fā)票直接入費用?2、合同是蓋了兩家的公司公章(A和B公司是總公司與分公司的關(guān)系),但是,發(fā)票6萬又是由B公司開,前期的兩筆付款3.8萬付款到了A公司公帳,2.2萬是付現(xiàn)金給的B公司。,現(xiàn)在B公司出一個委托收款證明,證明他們委托A公司收款3.8萬,這樣可以嗎?
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2016-11-28
實務(wù)十一
【目的】 練習(xí)委托加工物資的核算。
【資料】 MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。委托加工物資按實際成本計價核算。9月委托 SN公司加工木箱一批,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
1.2日,發(fā)出板材 30 立方米,單位成本 500元。
2.4日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述板材運(yùn)輸費 500元(含稅,增值稅稅率為9%)。
3.18日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付木箱加工費3000元(含稅,增值稅稅率為 13%)。
4.18 日,木箱全部加工完畢,共 300 只,已運(yùn)抵人庫
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2022-11-29
老師幫忙看看我總結(jié)的對不(研發(fā)費用)?自主研發(fā):發(fā)生100萬 ,首先是據(jù)實扣除100萬,(假如全額符合研發(fā)加計扣除)再通過填表加計扣100萬,這里總的扣除金額=100+100=200。 委托研發(fā): 先看委托是境內(nèi)的機(jī)構(gòu)或個人100萬(據(jù)實扣),然后計加部分=100*0.8=80,這樣總的扣除金額=100+80=180. 如果委托是境外單位100萬(先據(jù)實扣),加計扣除部分看兩個指標(biāo):境內(nèi)研發(fā)費用的2/3與實際發(fā)生額80% 比如是50萬 ,這樣總額扣除的金額是150萬 ?
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2024-08-04
公司是一部份業(yè)務(wù)是別人來料代加工的,收加工費,另外業(yè)務(wù)是購買委托加工公司的產(chǎn)品銷售給客戶,8月我們采購了委托公司80多萬的產(chǎn)品,并已銷售,但委托公司還沒有要求我們開加工費,我們是不是可以只將銷售這部份入本月收入,加工費因為沒有開票可以暫時不入,問題是,我公司的電費,車間工人工資產(chǎn)生的制造費用可以月底先不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?等下個月開加工費時再結(jié)轉(zhuǎn)這部份制造費用可以嗎
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2017-09-08
3日,銷售乙產(chǎn)品一批,商品發(fā)出,已經(jīng)辦妥托收手續(xù),怎么寫會計分錄
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2023-12-18
拜托拜托拜托拜托拜托拜托快點!
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2020-04-12
我公司在深圳,但是我的貨物要委托武漢百貨公司銷售的話,他開的管理服務(wù)費要做成本還是管理費
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2021-08-30
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