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如果我剛買的廠房,需要重新翻修,普通發(fā)票,買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,建筑工人工資的,可以做賬嗎?如果可以,如何做?如果按照實際算,這個是加稅點做到成本費用里面劃算呢還是不加稅點直接做私賬劃算?
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2016-07-09
老師 增值稅申報的時候贈送貨物給另一家公司不是視同銷售嗎 那增值稅相應的增值稅是在我圈出來的這個地方填列嗎
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2018-06-08
老師申報增值稅是不是先填附列資料一,不含稅1個點是114236.71,填下表對嗎
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2022-01-10
老師 針對這第十筆業(yè)務,在填寫增值稅納稅申報表的時候 這樣填寫對嗎
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2020-06-16
個體戶怎么填寫增值稅季度申報表?可以發(fā)一份詳細的填寫過程嗎?謝謝
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2020-07-01
老師,請問下,就是文化建設稅的本月數(shù)是填銷售額還是填繳納的增值稅
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2018-12-06
在機構所在地預繳的增值稅,申報時填在哪?附表四只可以填異地預繳的
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2019-02-20
老師,增值稅納稅申報表填寫了,還沒審報,現(xiàn)在想把填寫的刪除,怎樣刪除?
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2019-07-02
計生用品 免稅,填報申報表的時候,增值稅減免稅申報明細表怎么填寫呢?
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2020-03-03
報稅提交,顯示填寫附列表,增值稅主表和明細表都填寫了減征2%的數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師,物流企業(yè),填增值稅申報表,主表應稅貨物銷售額,要把運費填進去嗎?
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2023-05-12
建筑公司開具6%的工程款,申報增值稅時附表三應填寫6%應該如何填寫?
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2020-12-14
您本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中,第10欄已經(jīng)填寫,附列表怎么填寫?
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2023-07-17
建筑行業(yè)一般納稅人,在申報增值稅時已經(jīng)在項目所在地預繳的2%的增值稅數(shù)字要填在增值稅申報表的哪幾個表里面?
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2018-05-07
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
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2021-06-09
你好,老師,咨詢一下增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用是280元,問一下在填寫納稅申報表的時候,我是填寫“增值稅減免稅申報表”和“增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表”嗎,我都填寫了,為什么“增值稅納稅申報表主表”怎么沒有提取前面兩個表的數(shù)據(jù)呢,還是我在主表里手動填寫-280元
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2019-06-11
老師,應交增值稅余額:11089.47 借: 應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 11089.47 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方各等級一筆11089.47 未交增值稅登記一筆 11089.47 ,那么老師余額就不對了,余額怎么填列
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2016-07-30
齊老師,您好! 9月份我補開了去年對方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對應的藍字專票,稅率原來都是10%,可是有一張誤填了9%,導致這個月的實際增值稅減少。請問這月增值稅如何正確申報?謝謝您!
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2019-10-04
小規(guī)模納稅人,不開票收入也計提增值稅,不是不開票季度不超9萬不納稅嗎,稅務局給扣稅了,是和我填的增值稅納稅申報表有關嗎,本期免稅額284.33,開的專票繳納稅款是127.06,預交稅款是127.06,本期補退稅款是157.27,這樣填的,
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2018-07-08
老師你好,大概情況是這樣:單位租房,租的個人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個人代開發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領導讓我開三個月的,也就是金額8400,但是開票上的金額填多少我不會呀,增值稅征稅率0.05,請問我開票金額該填多少?
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2021-12-13