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1.對(duì)于先開(kāi)票,分期確認(rèn)收入的增值稅申報(bào)表開(kāi)票當(dāng)月和后面分期確認(rèn)收入的時(shí)候分別怎么填? 2.對(duì)于車(chē)票加計(jì)扣除的那種申報(bào)表怎么填?稅控盤(pán)不用勾選吧?車(chē)票是帶有員工身份信息的那種專(zhuān)票
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2020-11-12
設(shè)計(jì)費(fèi)的收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的哪一列?
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2022-04-09
本月增值稅留抵,280元的航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)。需要在附表四中填寫(xiě)嗎
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2022-04-08
老師,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報(bào)表不開(kāi)票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?
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2019-04-17
期末,我們將銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了未交稅金,但是還有1筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅納稅申報(bào)表中四季度的增值稅申報(bào)時(shí)包含這一筆稅,現(xiàn)在申報(bào)四季度增值稅時(shí),我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?簡(jiǎn)易計(jì)稅,期末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-01-12
一月開(kāi)了10萬(wàn)(含稅稅率3%),三月開(kāi)了20萬(wàn)(稅率1%)填增值稅納稅申報(bào)表中11欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額應(yīng)該怎么填,三月20萬(wàn)的收入和增值稅減免這一筆分錄,應(yīng)該怎么做
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2020-04-07
老師 我上月開(kāi)了一張普通發(fā)票 2200元,稅是按照百分之一,就是21.78元,但是我申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)系統(tǒng)里面是百分之3 ,是怎么回事
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2021-04-09
增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)時(shí),下方出現(xiàn)系統(tǒng)異常異常原因征收項(xiàng)目增值稅是什么情況
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2023-01-02
老師,存在預(yù)繳增值稅的地產(chǎn)業(yè)建筑業(yè),在預(yù)繳前有很多的進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù),請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅可以抵減進(jìn)項(xiàng)留抵?jǐn)?shù)嗎,增值稅納稅申報(bào)表上是怎么反映的?
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2019-05-10
老師,您好,我上個(gè)季度由于開(kāi)票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報(bào)表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06
收到的退附加稅,利潤(rùn)表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不通過(guò),怎么辦
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2023-10-18
你好,一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò),現(xiàn)在把表作廢了,可以重新在大廳申報(bào)么,作廢的表重辦算逾期申報(bào)么
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2019-05-08
老師,你好,我們公司以前的帳與申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,現(xiàn)在要整理舊帳,我想問(wèn)一下需要注意什么,我整了一個(gè)月的,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表能對(duì)上,但資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,這樣可以嗎?
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2016-09-04
更正上個(gè)月增值稅報(bào)表,顯示報(bào)表晚于5月3號(hào)申報(bào),要去稅局大廳申報(bào),這是怎么回事
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2019-05-04
多申報(bào)了收入,按含稅報(bào)的,現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)表比利潤(rùn)表上多了,現(xiàn)在怎樣處理?
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2019-01-05
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值納稅申報(bào)表的15欄是填 免抵退稅申報(bào)匯總表的32欄數(shù)據(jù)?還是36欄數(shù)據(jù)?
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2019-08-05
我要打印去年一年的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局哪里打印吶?
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2020-06-21
比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷(xiāo)售額為什么會(huì)不一至的?
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2019-03-28
我在填一般納稅人申報(bào)表時(shí),想把3月份繳納的稅控服務(wù)費(fèi)280元抵扣了,在增值稅減免申報(bào)表填列了,但是附表四自動(dòng)帶不進(jìn)去,也填補(bǔ)進(jìn)去。我保存時(shí),提示增值稅減免申報(bào)表減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項(xiàng)目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項(xiàng)目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
一般納稅人收到個(gè)稅手續(xù),申報(bào)增值稅該怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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2022-04-15