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預(yù)繳的增值稅稅款,申報(bào)的時(shí)候要填附表和主表嗎,主表是要填還是數(shù)字自動(dòng)出來(lái)
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2017-03-12
我想問(wèn)一下 個(gè)人所得稅里面的已申報(bào)稅額是已經(jīng)繳納的還是待繳的
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2021-12-09
請(qǐng)問(wèn)我單位收到一張發(fā)票,免稅的,產(chǎn)品是樹(shù)苗,我們問(wèn)的稅務(wù)局,那個(gè)稅額適用收入*9%,得出的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額 填在增值稅申報(bào)表上抵消了銷項(xiàng)稅額,但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好,增值稅申報(bào)表表二第六欄次中開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表報(bào)完以后,發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問(wèn)作廢申報(bào)表后,還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么?
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2019-11-07
10月11日今天,金稅盤己抄稅增值稅申報(bào)表未填寫,金稅盤怎么就自動(dòng)清了(一般納稅人)?
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè),后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè),之前賬面原料還有好多,實(shí)際沒(méi)有了,應(yīng)該是沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報(bào)表還留存上期留底稅額?,F(xiàn)在要調(diào)整嗎?怎么做賬務(wù)處理?
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2021-01-06
小規(guī)模建筑公司,上月自己開(kāi)具發(fā)票8000元,增值稅申報(bào)表應(yīng)該填寫哪幾個(gè)?
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2019-10-17
老師,我是小白,這個(gè)增值稅申報(bào)表是又改了嗎,我是一般納稅人,這個(gè)我要選第一個(gè)還是第二個(gè)啊
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2020-07-14
老師好,問(wèn)你個(gè)問(wèn)題,18年賬上的利潤(rùn)總額是三十幾萬(wàn),但是報(bào)上去的匯算清繳利潤(rùn)總額是兩萬(wàn)多,匯算清繳是按的兩萬(wàn)多的去做的,收入和賬上的差了幾萬(wàn),匯算清繳是按照增值稅申報(bào)表的收入來(lái)報(bào)的報(bào)表,這個(gè)18年的賬上的利潤(rùn)總額怎么辦,我報(bào)19年匯算清繳的時(shí)候要不要管18年的,畢竟賬上的和報(bào)匯算清繳的利潤(rùn)總額差很多,搞得我都不知道怎么做19年的匯算清繳了
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2020-05-08
老師,您好我是個(gè)手機(jī)經(jīng)營(yíng)的個(gè)體戶,沒(méi)有領(lǐng)金稅盤沒(méi)開(kāi)普票,只是每月去稅務(wù)局代開(kāi)(電信業(yè)務(wù)代辦費(fèi))的專票,我增值稅申報(bào)表就把稅務(wù)局代開(kāi)的專票數(shù)進(jìn)行申報(bào)是不是就可以了?我沒(méi)有員工只有我一個(gè)人,不發(fā)工資,個(gè)稅扣繳端這邊怎么申報(bào)?麻煩老師了
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2019-11-28
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證在6月,收到款項(xiàng)是8月如何填寫增值稅申報(bào)表
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2018-10-18
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表中畫線的數(shù)字是怎么算的?
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2020-03-06
老師 增值稅申報(bào)表中期末未繳稅額那欄有數(shù)字 是怎么出來(lái)的 根據(jù)什么算出來(lái)的 還有火車票 客車票是不是可以抵扣增值稅 還是抵扣企業(yè)所得稅的
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2019-08-12
老師,我們是小規(guī)模,但是被強(qiáng)制為一般納稅人,但是我們一直沒(méi)有去變更,然后我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表一直顯示的是小規(guī)模,專票和普票我們?cè)摪匆话慵{稅人處理還是按小規(guī)模處理?
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2021-12-13
增值稅申報(bào)表四,稅控盤維護(hù)費(fèi)期末余額,是不是與賬上應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅科目余額一致?
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2020-07-06
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元,看了前期增值稅申報(bào)表沒(méi)發(fā)現(xiàn)是什么問(wèn)題。(本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào),以前年度有申報(bào)過(guò),期間中斷撤銷過(guò)出口退備案一年多)
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2021-01-14
一般納稅人,這月發(fā)生的無(wú)票收入,應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪行
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2020-07-18
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過(guò)增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來(lái)嗎 原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的謝謝
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2023-12-21
老師 3月份可以作廢1月份已經(jīng)申報(bào)的增值稅申報(bào)表嗎(重新勾選抵扣并申報(bào))一般納稅人按月申報(bào)?
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2020-02-17