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污水處理勞務(wù)可以享受免征增值稅優(yōu)惠嗎?
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2023-02-27
一般納稅人(連續(xù)12個提供教育培訓(xùn)服務(wù)銷售額達到500萬元及以上)適用6%的增值稅稅率,小規(guī)模納稅人(連續(xù)12個月提供教育培訓(xùn)服務(wù)銷售額不足500萬元)則適用3%的增值稅征收率。 教育咨詢類公司,營改增后稅率是6%,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。 一般納稅人適用增值稅的稅率,計稅方法為一般計稅方法。 應(yīng)納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 小規(guī)模納稅人適用增值稅征收率(3%),計稅方法是簡易計稅方法。即 應(yīng)納稅額=銷售額×征收率 請問這樣對嗎
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2020-04-18
老師?個體戶核定征收,如果季度超過30萬,除了增值稅附加稅,還要交個人所得稅稅嗎?
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2023-10-27
單選題 甲設(shè)計公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月提供設(shè)計服務(wù)取得含增值稅價款206 000元;因服務(wù)中止,退還給客戶含增值稅價款10 300元。已知小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%,甲設(shè)計公司當月應(yīng)繳納增值稅稅額的下列計算中,正確的是( )。 A [206 000÷(1+3%)]×3%=6 000(元) B 206 000×3%=6 180(元) C [(206 000-10 300)÷(1+3%)]×3%=5 700(元) D (206 000-10 300)×3%=5 871(元)
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2022-04-06
15. 2021年5月,某設(shè)計公司(小規(guī)模納稅人)提供設(shè)計服務(wù),取得含稅收入13萬元,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入1萬元。該公司以1個月為1個納稅期。該公司當月上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅(  )萬元?! ?A. 0 B. 0.12 C. 0.41 D. 0.40 【答案】D 【解析】小規(guī)模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收增值稅。 應(yīng)納增值稅=13÷(1+3%)×3%+1÷(1+3%)×2%=0.40(萬元) 老師請問一下小規(guī)模納稅人月銷售額未超過15萬元的,按照規(guī)定不是免征增值稅么?
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2022-07-22
自來水差額簡易征收,物業(yè)公司會計分錄,收款:借 銀行103 貸 主營業(yè)務(wù)收入100 銷項稅3 ;付款給自來水公司:借 主營業(yè)務(wù)成本80 貸 銀行80;上述分錄中繳納增值稅3元,但差額征收我公司實際應(yīng)納稅(103-80)/1.03*0.03=0.67元,我應(yīng)該這樣做會計分錄才能讓我應(yīng)納稅額為0.67元呢?
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2017-01-06
老師,旅行社營改增差額征收,可以差額的是門票費,但是我們顧客去泡溫泉產(chǎn)生的是門票費吧,它開的是洗浴,那我還能算在差額征收里嗎
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2019-05-24
小規(guī)模旅行社,季度填報增值稅報表,是將銷售收入減去旅游服務(wù)(如住宿等成本)為銷售額填入報表應(yīng)征銷售額這一欄嗎?(是不是扣除后的銷售額如果大于9萬就填第一欄應(yīng)征增值稅銷售額)(如果小于9萬就填第10欄 - 小微企業(yè)免稅銷售額 這一欄)
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2017-07-10
老師,費用專票做賬 借;管理費用 應(yīng)交增值稅--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 這是報銷時的做賬,那員工報銷時那個月,這張票就要在增值稅勾選平臺勾選抵扣是么
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2022-09-23
小型微利企業(yè)免征增值稅的條件是什么啊
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2016-07-09
小規(guī)模未達起征點增值稅報表是怎么填的?
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2019-01-12
小規(guī)模免征的增值稅和附加稅的賬務(wù)處理
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2019-07-13
老師,小微企業(yè)免征的增值稅怎么寫分錄呢?
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2022-03-30
免征的增值稅在所得稅匯算清繳表填哪里
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2021-11-03
免征增值稅,城建和附加就不用計提了對嗎?
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2019-04-10
什么類型的企業(yè)才會用到即征即退增值稅?
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2020-07-11
那免征增值稅了,城市維護建設(shè)稅還用交嗎?
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2017-12-08
這張差額征稅的發(fā)票怎么填增值稅申報表
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2019-04-15
福利企業(yè)增值稅即征即退怎么做會計分錄
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2018-07-28
境外服務(wù)免征增值稅申報數(shù)據(jù)是含稅價嗎?
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2023-01-06