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上海崇明區(qū)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷(xiāo)售額不到10萬(wàn)元,屬于免征增值稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)是填在第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額這兒?jiǎn)?/span>
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2019-04-09
初次購(gòu)買(mǎi)稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫(xiě)在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時(shí)候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
就是我們公司的收到人力資源公司開(kāi)的差額征收的增值稅專(zhuān)票,5個(gè)點(diǎn),我想問(wèn)下,我這在增值稅申報(bào)22表里怎么填 就是怎么填差額征稅的,報(bào)稅金額
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2016-09-18
公司是由小規(guī)模納稅人改為一般納稅人,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi)申報(bào)表該如何填寫(xiě)?是將本月需要交的增值稅金額填寫(xiě)在一般增值稅里嗎?
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2017-07-10
老師?增值稅納稅申報(bào)附表三(應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)),這個(gè)表要涉及哪些業(yè)務(wù)才填這個(gè)表,平時(shí)沒(méi)有接觸,不清楚
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2021-06-06
老師您好有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫(xiě)報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫(xiě),企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫(xiě)3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
你好老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫(xiě)所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫(xiě)增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅報(bào)表主表的免抵退應(yīng)退稅額欄應(yīng)該填上個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)里的匯總表應(yīng)退稅額是嗎
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2020-03-04
您好老師我想問(wèn)一下四月份稅控盤(pán)費(fèi)用280增值稅 納稅申報(bào)表抵減情況四表、減免申報(bào)明細(xì)表都填寫(xiě)了,當(dāng)月未交增值稅、實(shí)際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒(méi)有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個(gè)數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
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2019-06-17
請(qǐng)問(wèn),上申報(bào)增值稅時(shí),上年申報(bào)繳納的增值稅金額還會(huì)體現(xiàn)在次年的申報(bào)表中嗎
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2020-06-17
上月應(yīng)繳納增值稅582.52元,購(gòu)置稅控盤(pán)和維護(hù)費(fèi)820元可抵減,我的增值稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)呢?在本期應(yīng)納稅額減征額一欄 我是填寫(xiě)820元還是582.52元呢?
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2016-10-12
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫(xiě)?是填寫(xiě)本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02
小規(guī)模公司一個(gè)月既開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的票,也開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的票,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填,帶出來(lái)的稅費(fèi)也不一樣,增值稅數(shù)字該怎么算出來(lái)?我需要填表報(bào)稅
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2020-10-20
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫(xiě)保存過(guò)了。
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2019-11-13
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模只要本季度沒(méi)有收入增值稅申報(bào)表都是零申報(bào),對(duì)嗎?
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2023-10-17
教育費(fèi)附加優(yōu)惠銷(xiāo)售額指的是增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額 嗎
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2020-01-07
老師好,請(qǐng)教1、增值稅申報(bào)表主表第12行本月數(shù)顯示的是第一次簽名確認(rèn)的數(shù),我手動(dòng)改為第二次認(rèn)證簽名確認(rèn)的金額可以嗎? 2、稅控盤(pán)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的480元怎樣填附4和主表?謝謝老師辛苦了!
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2020-01-05
IC卡和讀卡器增值稅
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2017-06-13
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們有部分免稅銷(xiāo)售額,有部分沒(méi)有享受免稅的銷(xiāo)售額,我們的增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎樣填呀
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2021-10-21
一直是申報(bào)當(dāng)月計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那增值稅申報(bào)表上的和利潤(rùn)表上的不一樣嗎?
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2018-08-31