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單位是旅游行業(yè),采用的是差額征收,9月份開票內(nèi)容是交通費和服務費可以采用差額征收嗎?
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2017-10-07
老師好!請問只填寫出差補助的差旅費報銷單,后面沒有附任何附件可以入賬稅前扣除嗎?謝謝!
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2021-11-22
請問不是本公司員工,因為本公司業(yè)務出差的差旅費可以報銷嗎?需要什么憑證或文件支持嗎
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2025-02-18
老師,公司組織員工出差參加培訓考試,住宿費和車票費有可以不入差旅費,入職工教育經(jīng)費嗎?
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2021-05-08
老師,請問員工出差在外地租車的汽車租賃費計哪個科目 ,管理費用-車輛費還是管理費用-差旅?
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2022-07-07
老師,今天老板整理了一份某員工的報銷單給我, 這是駐對方客戶的現(xiàn)場工程師的報銷單,共計85000元,其中3000元是差旅費火車發(fā)票,另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(共272天),意思是補助301元/天的意思吧,老師這樣的情況可以全部做賬,做成差旅費嗎,謝謝!
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2022-02-11
請問我們公司以前的差旅費都是走管理費用老板一個人的頭戶,現(xiàn)在需要按個人分開核算,差旅費是不是正規(guī)該入賬對應項目的成本 走主營業(yè)務成本科目 但是有些差旅費又分不清具體是哪個項目的 需要分攤 請問分攤的原則是什么 按合理性分攤 還是平攤
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2019-11-06
老師:您好,管理人員出差外地的業(yè)務招待費計入管理費用-差旅費,還是管理費用-業(yè)務招待費呢?
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2021-11-23
老師,開車出差,產(chǎn)生的過路費及油費可以直接記管理費用-差旅費嗎?還是直接計入車輛使用費?
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2021-11-17
如果一個人,一個月出差了四次,然后報銷的時候可以一起提交差旅費?還是要每次提一筆單子
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2019-03-30
老師好,市場人員出差,差旅費報銷單有什么填寫要求嗎?后面還需要跟車票或住宿費的發(fā)票嗎
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2024-08-05
員工出差的機票發(fā)票,發(fā)票抬頭可以開成個人的也可以開成公司的名字,作為差旅費報銷憑證
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2019-01-05
老師,工程部人員出差為客戶維修設備發(fā)生的差旅費如何記賬,是記入生產(chǎn)成本嗎?(會取得收入)
3/2020
2018-10-17
老師,公司預付攜程差旅費,現(xiàn)在有部門出差前的申請單 ,在發(fā)票回來后,還需要再走報銷流程嗎?
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2021-03-25
員工出差未借款,回來報銷差旅費時,財務暫未付款,怎么做分錄?用其他應付款,還是其他應收款?
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2022-04-02
老師,出差過程中產(chǎn)生的過路費,汽油費,住宿費,餐飲費是不是都可以計入差旅費科目進行核算?
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2019-08-12
老師,精通內(nèi)帳里面有一個預借差旅費時直接進入費用,如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用,小于之前做的費用時,實際工作中是做同方向負數(shù)嗎,大于時怎么做
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2015-03-01
老師,差旅費發(fā)票2018年開具的,2019年12月才來報銷,給可以做進去當月費用
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2020-01-09
1.4月份我認證了40張發(fā)票,沒有把收到的進項認證完,那做賬怎么做?比如差旅費收到的住宿發(fā)票,有的認證成功了,我該怎么做賬,沒有認證成功的又該怎么做賬?請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票,沒有付款,但是認證了,這樣的話我又該怎么做賬?幫寫下分錄
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2017-05-02
公司有些2016年12月的發(fā)票還沒有入賬,差旅費用。沒有入賬的原因是報銷人員忘記給發(fā)票了?
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2017-02-06