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預計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計算乙股票目前的價值應該采用的估價模型是(?。?。 A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當時做的分錄:借主營業(yè)務成本20萬,貸應付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時 調(diào)增20萬,直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應付帳款-暫估 -20萬)
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款,現(xiàn)在還不了,我們公司起訴了,法院讓評估公司去這個起訴的公司做評估,評估費是我們代墊的,我賬上做的是其他應收款,現(xiàn)在評估公司給開的發(fā)票是開給起訴公司的,只是備注說是我們公司墊付,這個賬怎么做?
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2018-02-02
請教老師:速達3000里面,我當月做了估價入庫,銷售且已經(jīng)結轉(zhuǎn)了成本;次月發(fā)票回來,發(fā)票金額和暫估價不一致,我按發(fā)票金額做了釆購入庫,按原暫估入庫金額做了估價退貨,結果造成了庫存為零,庫存金額為負數(shù),應該怎么調(diào)整?在哪個界面調(diào)整?
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2021-12-11
暫估的原材料低于實際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實際的錄入,導致原材料變成了負數(shù)。如借:原材料 100 貸:應付賬款-暫估 100 實際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫,
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2017-09-14
22年:1季度沒有做暫估成本,交稅14000,另外3季度共暫估76萬,當年凈利潤-1800元。 23年:5月底之前來票76萬,可以沖22年暫估,但是要不要全沖了呢?如果沖了會導致退稅14000元,會不會查帳?如果不全沖,只沖到匯算清繳補退稅為0的話,暫估分錄該怎么寫?
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2023-05-24
老師工作中遇到個問題,就是我們單位有一項軟件著作權,實際開發(fā)支出只用了幾萬塊,然后法人找了個評估機構給他評估成了2千萬,那我入賬該怎么如?是按評估機構2千萬入賬嗎?那我實際支出和評估金額之間的差額該怎么入賬?
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的,問題,說是可以年底暫估,明年初把他沖了。那這個匯算清繳的不是一年的,第二年沖銷可以嗎?例如:2019年年底暫估入賬的費用,2020年沖銷,發(fā)票來的也是2020年的。那匯算清繳的時候是報19年,這個暫估費用,會不會有問題呢?
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2020-09-05
給對方的費用其實是協(xié)調(diào)用的,但代開的是咨詢費發(fā)票,記賬是記咨詢費還是協(xié)調(diào)費?
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2019-01-28
開票軟件,項目管理咨詢,應該選哪個稅收分類代碼,小規(guī)模企業(yè),咨詢服務稅率是多少
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2018-07-25
你好,麻煩咨詢一下,單位付的咨詢費,對方未開發(fā)票已經(jīng)倒閉,賬上怎么處理了,人跑了
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2019-05-21
老師你好,想問下我司是代理咨詢公司,開了咨詢服務費回來,是入賬到成本還是費用??
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2019-11-09
去年四月購入材料,貨款通過網(wǎng)銀匯入對方賬戶,貨已到,當月實現(xiàn)銷售,因發(fā)票沒到,材料暫估入庫的,到年底還沒收到發(fā)票,我就沖估價,和估價結轉(zhuǎn)的成本,現(xiàn)在我該怎么辦,如果匯算清繳調(diào)增,我的暫估已經(jīng)在去年年末沖了,我還能怎么補救?
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2022-04-07
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再沖掉??老師,假設我上個月暫估9桶導軌油金額900元,這個月采購進來了20桶導軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2022-03-31
外賬:貨到 、 發(fā)票未到,合同價估計入庫,不含進項稅 借:原材料等---暫估價 貸:應付賬款---暫估價 實際中下月初不處理,直到貨物實際入庫時,才先沖銷,再按發(fā)票貨同到入賬 2015年外帳中的材料暫估,拿回發(fā)票的最遲期限是做2015年匯算清繳之前,可以這樣做嗎
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2016-05-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進項發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
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2022-04-15
老師我想請問下,以前會計生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫存商品,分錄做的是:借:庫存商品 貸:應付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應付賬款--暫估嗎?還是有什么別的辦法?
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2021-08-04
老師您好,我們單位去年暫估了20萬獎金,做的分錄是,借:管理費用--福利費20萬,貸:應付賬款--暫估20萬,今年發(fā)了20萬獎金,做的分錄:借:應付職工薪酬--獎金、津貼20萬,貸:銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題,暫估的獎金可以暫估到應付賬款科目嗎?
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2023-05-18
請問暫估款可以不暫估稅金嗎、例如這個月估的成本是1萬,后面月份對方開具了2萬的發(fā)票可不可以這樣做分錄,暫估時借:主營業(yè)務成本10000,貸:預付賬款10000,后面月份收到發(fā)票時,借:主營業(yè)務成本7699.11,應繳稅費-應交增值稅2300.89 貸:預付賬款10000
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2025-09-02
暫估應付賬款收到了,要怎么做賬
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2017-05-30