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資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是不是等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)那個(gè)金額
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2018-01-04
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)是正數(shù),也要做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2017-11-13
年末本年利潤(rùn)科目余額表余額為負(fù)數(shù),如何結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配
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2019-02-20
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是不是企業(yè)開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的利潤(rùn)
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2018-05-28
報(bào)表未分配利潤(rùn)期末-期初不等于凈利潤(rùn)是不是一定錯(cuò)了呀?
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2018-10-15
合并報(bào)表中第二年計(jì)提完的固定資產(chǎn)如何編制分錄到第三年如何編制合并分錄?往后還要編制嗎?
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2021-10-13
派息股,由證券登記結(jié)算,應(yīng)該怎么處理?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是不是等于利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積加利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利?
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2017-05-25
非同一控制下的企業(yè)合并,合并時(shí)是不是只用合并資產(chǎn)負(fù)債表
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2021-11-03
老師您好,財(cái)務(wù)報(bào)表合并,收入費(fèi)用是按比例合并還是全額合并?
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2023-06-20
2022年12月份有利潤(rùn),前會(huì)計(jì)把未分配利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到盈余公積,剩下的轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤(rùn)用于分紅,但是現(xiàn)在也沒(méi)有分,掉在應(yīng)付利潤(rùn)的,資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤(rùn)為0,現(xiàn)在匯算清繳,業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)增,繳納所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù) ,需要更正申報(bào)嗎?
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2023-05-03
你好,本月按 資負(fù)表中上月末“未分配利潤(rùn)”分紅,分紅后,未分配利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù),由于本年利潤(rùn)在年末才結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何操作 后續(xù)到年終,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)即可?
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2022-08-29
2018年末虧損13萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額是-13萬(wàn),2019年7月補(bǔ)虧13萬(wàn),2019年末利潤(rùn)4萬(wàn),2019年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)該是多少呢。查了一下2019年末的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額是-9萬(wàn)。怎么回事呢
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2020-04-24
老師,24年稅局要求我們補(bǔ)交1000元的企業(yè)所得稅。我這邊計(jì)提分錄是這樣寫(xiě)的:借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1000 。但是導(dǎo)出的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)數(shù)據(jù)不一致,利潤(rùn)表利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表多了1000元,我該怎么調(diào)整利潤(rùn)表?
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2025-01-15
總分機(jī)構(gòu)中,總公司收入100萬(wàn),成本80 分公司收入50萬(wàn)(其中賣給總公司30萬(wàn)),成本30萬(wàn)(其中賣給總公司10萬(wàn))合并報(bào)表中收入和成本如何合并利潤(rùn)總額如何計(jì)算
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2023-10-17
股東分紅,我分錄是,借利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn)),貸:其他應(yīng)付款,然后借:其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金,這個(gè)分錄對(duì)嗎?如果是對(duì)的,到科目匯總表的時(shí)候,我的利潤(rùn)分配是在借方,余額也是負(fù)數(shù),怎么結(jié)平
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2020-06-05
匯算清繳后,調(diào)表不調(diào)賬,那利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有變化,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)變動(dòng)后,如何處理?
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2021-05-06
老師,問(wèn)下分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是匯算清繳的合并申報(bào),還是第四季度就要合并申報(bào)
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2025-02-10
老師:本年調(diào)減了以前年度的成本, 借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     2000  借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2000 結(jié)賬后:負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)的”期末-期初數(shù),和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)字,不相等,剛好差2000元。怎么處理?
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2021-01-12
老師你好 因?yàn)榻衲陞R算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,所以年末以前年度損益科目有余額 而且資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配科目和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額就是差這一數(shù)據(jù) 請(qǐng)問(wèn)我年末要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)么?
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2016-01-17
宣告發(fā)放股利不是借未分配利潤(rùn)—利潤(rùn)分配貸應(yīng)付股利嗎?
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2019-05-13