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"(二)資料 某企業(yè)為一般納稅企業(yè),采用計劃成本法進行原材料的核算。2019年6 月1日,該企業(yè)原材料賬面計劃成本為1000000元,材料成本差異的借方 余額為20000 元。2019 年6月份該企業(yè)有關(guān)原材料的業(yè)務(wù)資料如下: 1.6月4日,購入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價款 為200000 元,增值稅稅額為26000 元,外地運費為20000 元。增值稅率 9%,有關(guān)款項已通過銀行存款支付。該批材料的計劃成本為 250000 元,材 料已驗收入庫。 2.6月15日,購入材料
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2023-03-24
老師,借原材貸庫存現(xiàn)金的,但是好像資產(chǎn)負債表沒有原材料這項啊,借原材料的話是填在資產(chǎn)負債表的什么科目啊
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2016-12-01
老師,我想問下暫估入庫的商品,發(fā)票還未到時,先出庫了,分錄如何做?原材料領(lǐng)用時, 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料—暫估,等收到正式發(fā)票時, 按照差額計入或沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的原材料,這樣對嗎?還是直接領(lǐng)用時,按正常結(jié)轉(zhuǎn) 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 收到正式發(fā)票時, 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
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2016-09-10
賬上原材料過多怎么辦
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2023-03-31
原材料作資本、賬務(wù)處理?
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2019-12-12
為什么這筆業(yè)務(wù)是寫材料采購 而下面這筆業(yè)務(wù)是原材料,沒有說材料檢驗入庫 不是都 借方寫 材料采購 ?
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2018-06-27
這個月領(lǐng)用材料96024.35,月初生產(chǎn)成本直接材料余額:15886.2,原材料領(lǐng)用:96024.35,完工入庫成本直接材料:111910.55,這樣做對嗎?
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2019-03-08
像我在做完工產(chǎn)品的時候所耗用的直接材料,就是原材料進銷存表里面的出庫材料就是直接材料嗎
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2017-10-08
原材料不是實際成本嗎?
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2019-01-13
老師,我前一個月付貨款購進原材料,收到原材料,沒有收到發(fā)票,我做暫估材料100結(jié)果第二個月開來的原材料為80,那我是把暫估的100沖回,再入賬原材料100對吧,可是這樣,我原材料B購進的金額為50,沒有出庫,可是月底余額就是30了,是沖暫估導(dǎo)致的,那我這個流程對嗎,這種情況要怎么處理呢?
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2019-08-28
老師好,就是原材料沒有不夠的情況下,我這邊領(lǐng)原材料不夠,那么我這邊只能暫估原來,才領(lǐng)出來吧
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2024-07-27
老師,原材料、周轉(zhuǎn)材料、包裝物、低值易耗品的區(qū)別是什么?
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2019-06-30
建筑工地采購員報銷零星材料是不是計入原材料科目
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2017-02-15
老師,為什么采購材料不進入工程物資而是進入原材料
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2021-09-14
之前忘了把原材料做到開發(fā)支出-資本化支出-原材料,現(xiàn)在調(diào)賬:借開發(fā)支出-資本化支出-原材料,貨:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本(因之前歸集的都是原材料)可以嗎? 您好,是可以的。請問還有什么可以幫您
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2021-05-10
公司建造不動產(chǎn),領(lǐng)用了原材料100萬,但這個100萬的原材料的進項稅一直掛在【待認(rèn)證進項稅額】,那我領(lǐng)用這批原材料的時候就不用做進項轉(zhuǎn)出那個40%了吧,直接做分錄:借:在建工程100萬貸:原材料100萬
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2019-01-16
老師,先暫估成本,月末結(jié)轉(zhuǎn)后下月沖回,各怎么做分錄呢?比如借原材料300,貸什么?結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本300,貸原材料300。下月沖會時借原材料-300,貸什么,下月末結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本-300,貸原材料-300?
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2018-12-13
請問新注冊公司開了銷售發(fā)票,但只小部分原材料發(fā)票,而且原材料的單位是件,一件原材料做一件產(chǎn)品,原材料發(fā)票不會開來了,因為是在公司注冊之前做的單,為了省錢沒要票,請問怎么處理好些
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2018-05-04
原材料委托加工,發(fā)出了ABC三種材料,最后加工回來的材料是要重新命名叫D嗎
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2018-11-27
老師,我們公司是建筑行業(yè),每個月會有大宗采購的主材,還有零星采購的配件,都沒有入庫直接用到項目上了,分錄借:原材料-供貨商 原材料-零星采購 貸:應(yīng)付賬款 銀行存款 借:施工成本-原材料 貸:原材料-供貨商(零星采購) 這樣記對不對?
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2019-07-09