 小規(guī)模年底有未分配利潤(rùn),一定要計(jì)提盈余公積嗎
小規(guī)模年底有未分配利潤(rùn),一定要計(jì)提盈余公積嗎
 老師以前年度都沒(méi)有計(jì)提法定盈余公積,我怎么計(jì)提這個(gè)數(shù),是直接用今年未分配利潤(rùn)*10%計(jì)提了所有年度的盈余公積了嗎?
老師以前年度都沒(méi)有計(jì)提法定盈余公積,我怎么計(jì)提這個(gè)數(shù),是直接用今年未分配利潤(rùn)*10%計(jì)提了所有年度的盈余公積了嗎?
 股東要怎么才能把公司賬上的錢轉(zhuǎn)到個(gè)人那邊,我們是核定所得稅的企業(yè),但是未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這個(gè)月有收到幾百萬(wàn)的以前的工程款,想要出來(lái)一部分,怎么出來(lái)比較好
股東要怎么才能把公司賬上的錢轉(zhuǎn)到個(gè)人那邊,我們是核定所得稅的企業(yè),但是未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這個(gè)月有收到幾百萬(wàn)的以前的工程款,想要出來(lái)一部分,怎么出來(lái)比較好
 老師:速達(dá)軟件財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)顯示是相減不是相加
老師:速達(dá)軟件財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)顯示是相減不是相加
 我想咨詢一下,2021年未分配利潤(rùn)期末貸方余額-303701.24,2022年錄入期初余額后財(cái)務(wù)軟件里變成借方余額303701.24。這個(gè)正確嗎?
我想咨詢一下,2021年未分配利潤(rùn)期末貸方余額-303701.24,2022年錄入期初余額后財(cái)務(wù)軟件里變成借方余額303701.24。這個(gè)正確嗎?
 結(jié)轉(zhuǎn)完未分配利潤(rùn)還需要計(jì)提什么盈余公積還有什么?
結(jié)轉(zhuǎn)完未分配利潤(rùn)還需要計(jì)提什么盈余公積還有什么?
 公司之前的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),大概負(fù)幾十萬(wàn)吧。在今年2月,收到政府補(bǔ)貼10萬(wàn)。彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
公司之前的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),大概負(fù)幾十萬(wàn)吧。在今年2月,收到政府補(bǔ)貼10萬(wàn)。彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
 老師,打擾了,我想問(wèn)一下我有個(gè)22年的憑證,23年沖銷,應(yīng)該怎么做賬
23年是不是得用以前年度損益和未分配利潤(rùn),我的分錄應(yīng)該借什么貸什么紅字藍(lán)字?
老師,打擾了,我想問(wèn)一下我有個(gè)22年的憑證,23年沖銷,應(yīng)該怎么做賬
23年是不是得用以前年度損益和未分配利潤(rùn),我的分錄應(yīng)該借什么貸什么紅字藍(lán)字?
 公司之前的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),大概負(fù)幾十萬(wàn)吧。在今年2月,收到政府補(bǔ)貼10萬(wàn)。彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
公司之前的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),大概負(fù)幾十萬(wàn)吧。在今年2月,收到政府補(bǔ)貼10萬(wàn)。彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄,怎么做?
 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)未分配利潤(rùn)提取法定盈余公積、任意盈余公積的比例各是多少?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)未分配利潤(rùn)提取法定盈余公積、任意盈余公積的比例各是多少?
 請(qǐng)問(wèn)用本年未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)用本年未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)計(jì)分錄怎么做
 老師答案的盈余公積200萬(wàn)乘10%。未分配利潤(rùn)200萬(wàn)乘90% 。這個(gè)200萬(wàn)哪來(lái)的? 
一開(kāi)始賬面不是200乘6=1200嗎 1624966480541
老師答案的盈余公積200萬(wàn)乘10%。未分配利潤(rùn)200萬(wàn)乘90% 。這個(gè)200萬(wàn)哪來(lái)的? 
一開(kāi)始賬面不是200乘6=1200嗎 1624966480541
 老師,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,今年審計(jì)2023年1-9月,去年有一筆賬20000元未入費(fèi)用,現(xiàn)在審計(jì)就調(diào)整了,但調(diào)整后,審計(jì)的2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表上的年初未分配利潤(rùn)也相應(yīng)作調(diào)整,后期的報(bào)表也對(duì)年初未分配利潤(rùn)作了調(diào)整,那我現(xiàn)在報(bào)稅,財(cái)報(bào)上也是按照調(diào)減后的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,今年審計(jì)2023年1-9月,去年有一筆賬20000元未入費(fèi)用,現(xiàn)在審計(jì)就調(diào)整了,但調(diào)整后,審計(jì)的2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表上的年初未分配利潤(rùn)也相應(yīng)作調(diào)整,后期的報(bào)表也對(duì)年初未分配利潤(rùn)作了調(diào)整,那我現(xiàn)在報(bào)稅,財(cái)報(bào)上也是按照調(diào)減后的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)嗎?
 其他權(quán)益工具轉(zhuǎn)長(zhǎng)投權(quán)益法時(shí),怎么其他權(quán)益工具投資有其他綜合收益全要轉(zhuǎn)回去盈余公積未分配利潤(rùn)的?
其他權(quán)益工具轉(zhuǎn)長(zhǎng)投權(quán)益法時(shí),怎么其他權(quán)益工具投資有其他綜合收益全要轉(zhuǎn)回去盈余公積未分配利潤(rùn)的?
 是根據(jù)未分配利潤(rùn)的貸方余額提法定盈余公積嗎?
是根據(jù)未分配利潤(rùn)的貸方余額提法定盈余公積嗎?
 本年利潤(rùn)科目貸方減借方是不是利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)?利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)科目和利潤(rùn)表哪個(gè)指標(biāo)對(duì)應(yīng)呢
本年利潤(rùn)科目貸方減借方是不是利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)?利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)科目和利潤(rùn)表哪個(gè)指標(biāo)對(duì)應(yīng)呢
 老師你好,麻煩問(wèn)下審計(jì)調(diào)整,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,我做賬時(shí)借以前年度損益,貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,這樣做對(duì)嗎?
老師你好,麻煩問(wèn)下審計(jì)調(diào)整,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,我做賬時(shí)借以前年度損益,貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,這樣做對(duì)嗎?
 資債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是4662485.34,期末數(shù)是3504024.36,利潤(rùn)表本年利潤(rùn)數(shù)是-1143206.15,年度損益調(diào)整43329.85
資債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是4662485.34,期末數(shù)是3504024.36,利潤(rùn)表本年利潤(rùn)數(shù)是-1143206.15,年度損益調(diào)整43329.85
 在15年的帳套上12月份上個(gè)會(huì)計(jì)本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),余額為零,后來(lái)在16年換了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)年初有余額,但是未分配利潤(rùn)年初和15年年末是一樣的,那這個(gè)16年年初的本年利潤(rùn)余額該怎么把他調(diào)平?,如果結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),今年的未分配利潤(rùn)不是不準(zhǔn)了嗎
在15年的帳套上12月份上個(gè)會(huì)計(jì)本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),余額為零,后來(lái)在16年換了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)年初有余額,但是未分配利潤(rùn)年初和15年年末是一樣的,那這個(gè)16年年初的本年利潤(rùn)余額該怎么把他調(diào)平?,如果結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),今年的未分配利潤(rùn)不是不準(zhǔn)了嗎
 問(wèn)下老師,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)嗎,收入減費(fèi)用為負(fù),未分配利潤(rùn)也應(yīng)為負(fù),對(duì)嗎
問(wèn)下老師,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)嗎,收入減費(fèi)用為負(fù),未分配利潤(rùn)也應(yīng)為負(fù),對(duì)嗎