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“符合條件的生產(chǎn)企業(yè)已簽訂出口合同的交通運(yùn)輸工具和機(jī)器設(shè)備,在其退稅憑證尚未收集齊全的情況下,可憑出口合同、銷售明細(xì)賬等,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退稅。在貨物向海關(guān)報(bào)關(guān)出口后,應(yīng)按規(guī)定申報(bào)退(免)稅,并辦理已退(免)稅的核銷手續(xù)。多退(免)的稅款,應(yīng)予追回。生產(chǎn)企業(yè)申請時(shí)應(yīng)同時(shí)滿足以下條件:???。。。。。。??????4.上一年度凈資產(chǎn)大于同期出口貨物增值稅、消費(fèi)稅退稅額之和的3倍。” 請問,這個(gè)同期是否指的是上一年度實(shí)際經(jīng)營的時(shí)間?
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2025-02-25
擎天出口退稅申報(bào),明細(xì)錄入?yún)R率怎么設(shè)置成每月1號(hào)匯率,因?yàn)槲疑陥?bào)時(shí),系統(tǒng)是按當(dāng)天匯率自動(dòng)帶出的,如果我手動(dòng)修改明細(xì)錄入,那么他的美元金額也跟著改變,怎么辦呢?
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2023-03-14
出口貨物退回產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎
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2019-01-15
生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計(jì)額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
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2019-02-12
生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計(jì)額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
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2019-02-12
沒有進(jìn)出口權(quán)的廠家委托我們報(bào)關(guān)出口,我們只針國外客戶收取相應(yīng)的的代訂服務(wù)費(fèi)(海運(yùn)費(fèi)等),至于貨物的收匯付匯都是由廠家和國外客戶自己談的,請問以我們名義報(bào)關(guān)出口,1、將來申請退稅是我們名義還是廠家名義申請退稅?這個(gè)退稅款是打給誰?2、我們報(bào)收入是報(bào)哪部分 (代收的服務(wù)費(fèi))嗎?3、這個(gè)代理報(bào)關(guān)出口可以嗎?不退稅可以嗎?
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2023-09-19
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅形成跨大類,后放棄退稅,開個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,做出口退稅單證不齊出口沖減反正齊全出口沖減后提示被沖減數(shù)據(jù)不在審核通過歷史庫或者本批次審核數(shù)據(jù)中,怎么處理
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2020-07-04
軟件產(chǎn)品出口不能享受即征即退的,如果將軟件產(chǎn)品銷售給子公司,由子公司來辦理出口,則由母公司享受增值稅出口退稅,子公司享受出口退稅。請問這樣是否可行,籌劃的空間有多大?
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2019-10-23
稅務(wù)事項(xiàng)通知書 加明細(xì),在哪申請
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2017-02-17
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)退稅金額和申請退稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
老師好,請教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
老師:過年好,我想咨詢一下,生產(chǎn)企業(yè),做出口退稅時(shí),錄入完數(shù)據(jù)自檢之前,是不是就得先做增值稅申報(bào)
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2022-02-08
我司是貿(mào)易公司,做出口退稅的,我們4月份有出口,并已取得報(bào)關(guān)單,但還沒開始申請退稅,因?yàn)槭切缕髽I(yè),正在備案中,但我們?nèi)绾紊陥?bào)增值稅呢,就是如何確認(rèn)收入呢?貿(mào)易出口企業(yè)是不用開銷售發(fā)票給國外的客戶的,對吧?,所以我不知道在哪個(gè)時(shí)侯申報(bào)增值稅,我們還沒收到國外客戶的貨款
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2019-06-12
老師,出口貨物后,退稅申報(bào)時(shí)的日期填寫哪一個(gè),報(bào)關(guān)單上只有一個(gè)申報(bào)日期,是這個(gè)嗎
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2021-01-31
老師你好,請問4月份的的稅款已申報(bào)完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個(gè)正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫6.7192980?
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2019-05-21
3、( )適用于原產(chǎn)于與我國簽訂含有關(guān)稅優(yōu)惠條款的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的國家或者地區(qū)的進(jìn)口貨物。 A. 最惠國稅率 B. 協(xié)定稅率 C. 特惠稅率 D. 關(guān)稅配額稅率 4、有出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)自營出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,享受( )政策。 A.出口免稅并退稅 B. 出口退稅不免稅 C.出口不免稅也不退稅 D. 出口免稅但不退稅
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2021-09-23
老師好,請教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉???
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2019-06-23
我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報(bào)填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
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2023-11-07
我公司十月份開始出口,附加稅零申報(bào),十一份退稅了,附加稅可不可以零申報(bào),不能怎報(bào)
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2018-12-09