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老師你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),自產(chǎn)產(chǎn)品出口與購進(jìn)成品直接出口,兩者賬務(wù)處理有什么區(qū)別,出口退稅有影響嗎?
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2019-09-05
社保統(tǒng)籌的費(fèi)用是建築總包公司交還是分包的建築勞務(wù)公司繳
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2020-07-22
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅形成跨大類,后放棄退稅,開個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,做出口退稅單證不齊出口沖減反正齊全出口沖減后提示被沖減數(shù)據(jù)不在審核通過歷史庫或者本批次審核數(shù)據(jù)中,怎么處理
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2020-07-04
軟件產(chǎn)品出口不能享受即征即退的,如果將軟件產(chǎn)品銷售給子公司,由子公司來辦理出口,則由母公司享受增值稅出口退稅,子公司享受出口退稅。請(qǐng)問這樣是否可行,籌劃的空間有多大?
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2019-10-23
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)退稅金額和申請(qǐng)退稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請(qǐng)問差額15萬怎么去掉啊?
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2019-06-23
我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請(qǐng)問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
我想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報(bào)也要交幾萬塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達(dá)通全部代辦,每月怎么申報(bào)增值稅?
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2019-08-11
3、( )適用于原產(chǎn)于與我國簽訂含有關(guān)稅優(yōu)惠條款的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的國家或者地區(qū)的進(jìn)口貨物。 A. 最惠國稅率 B. 協(xié)定稅率 C. 特惠稅率 D. 關(guān)稅配額稅率 4、有出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)自營出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,享受( )政策。 A.出口免稅并退稅 B. 出口退稅不免稅 C.出口不免稅也不退稅 D. 出口免稅但不退稅
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2021-09-23
老師,有個(gè)問題,請(qǐng)教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤太高了,就把當(dāng)時(shí)未申請(qǐng)退稅的稅金做成了成本,等申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模?,這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
我公司十月份開始出口,附加稅零申報(bào),十一份退稅了,附加稅可不可以零申報(bào),不能怎報(bào)
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2018-12-09
出口退稅過程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報(bào)明細(xì)表(20132.74)不符 提示? 這個(gè)一般是什么原因?qū)е碌??需要怎么處理?/span>
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2020-11-09
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
老師你好,請(qǐng)問4月份的的稅款已申報(bào)完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個(gè)正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫6.7192980?
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2019-05-21
我們單位有一批出口退貨,在7月時(shí)開了一份未退稅(已補(bǔ)稅)證明。我在申報(bào)6月出口時(shí)做了紅沖,沖抵了當(dāng)期的退稅額。但忘記未退稅(已補(bǔ)稅)證明,有一欄寫的是沖減所屬期,選了7月,這樣我這月做0申報(bào)時(shí),就提示還需要紅沖這筆退稅款。如何更正?
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2020-08-17
“新辦的自營出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ,這個(gè)政策我看了不是很明白, 是說首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒退稅)。 還是說這12個(gè)月沒有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額部分)
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2019-11-23
只做出口的外貿(mào)公司,如果不做出口退稅,平時(shí)要怎么報(bào)稅呢
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2017-09-10
老師,請(qǐng)問我公司4月份有出口貨物,5月份開票,請(qǐng)問申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的?
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2020-06-05
生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物是從第三方直接購買成品出口國外客戶,該貨物有退稅率,我是直接按照免抵退稅進(jìn)行申報(bào),還是直接按照免稅進(jìn)行申報(bào)?如果按照免稅是依據(jù)什么來的?
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2022-06-27