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列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時,可以申請出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵出口,促進國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時,首先免稅;然后計算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價格與征稅率之差計算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或查閱最新的國家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個解釋對你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個,非自產(chǎn)是這個
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2025-01-14
擎天出口退稅申報,明細(xì)錄入?yún)R率怎么設(shè)置成每月1號匯率,因為我申報時,系統(tǒng)是按當(dāng)天匯率自動帶出的,如果我手動修改明細(xì)錄入,那么他的美元金額也跟著改變,怎么辦呢?
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2023-03-14
老師問一下,出口退稅企業(yè)發(fā)票認(rèn)證選擇抵扣勾選,這個影響出口退稅嗎?我該怎么操作
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2019-08-20
代理出口的企業(yè)如何退稅?比如A企業(yè)幫B企業(yè)代理出口報關(guān),稅是直接退到B企業(yè)嗎
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2019-05-29
出口貨物退回產(chǎn)生的進口增值稅可以抵扣嗎
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2019-01-15
生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
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2019-02-12
生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
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2019-02-12
出口金額77500元人民幣。出口到馬來西亞。進項發(fā)票5000千克*11.6元=58000元。進項稅額6672.57元。老師請問這樣可以申請退稅多少金額?
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2024-11-26
3月出口的收入是500萬,請問,那可以申請的出口退稅額是500*0.13萬元嗎?(3月的增值稅留抵稅額足夠多,大于500*0.13萬元)。
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2022-04-20
新辦企業(yè)做跨境電商的零售的,請問需要申請發(fā)票嗎,申請什么發(fā)票,公司之后想要申請出口退稅的
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2018-02-23
如果這個月做單證收齊申報,國稅也有數(shù)據(jù),自已的單證也齊了,可以不做,下個月再做嗎?
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2014-09-30
老師你好,我這個月一筆出口退稅進項發(fā)票勾選錯了。稅款已經(jīng)退了。我就做了外貿(mào)調(diào)整申報,審核通過后,退回來的進項發(fā)票沒辦法在勾選重新申報,請問這個是怎么回事呢?
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2022-10-19
請教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進項稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報退呢?
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2020-07-30
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅形成跨大類,后放棄退稅,開個負(fù)數(shù)發(fā)票,做出口退稅單證不齊出口沖減反正齊全出口沖減后提示被沖減數(shù)據(jù)不在審核通過歷史庫或者本批次審核數(shù)據(jù)中,怎么處理
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2020-07-04
軟件產(chǎn)品出口不能享受即征即退的,如果將軟件產(chǎn)品銷售給子公司,由子公司來辦理出口,則由母公司享受增值稅出口退稅,子公司享受出口退稅。請問這樣是否可行,籌劃的空間有多大?
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2019-10-23
企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上應(yīng)補退稅金額和申請退稅時系統(tǒng)自動帶出來的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
“符合條件的生產(chǎn)企業(yè)已簽訂出口合同的交通運輸工具和機器設(shè)備,在其退稅憑證尚未收集齊全的情況下,可憑出口合同、銷售明細(xì)賬等,向主管稅務(wù)機關(guān)申報免抵退稅。在貨物向海關(guān)報關(guān)出口后,應(yīng)按規(guī)定申報退(免)稅,并辦理已退(免)稅的核銷手續(xù)。多退(免)的稅款,應(yīng)予追回。生產(chǎn)企業(yè)申請時應(yīng)同時滿足以下條件:???。。。。。。??????4.上一年度凈資產(chǎn)大于同期出口貨物增值稅、消費稅退稅額之和的3倍。” 請問,這個同期是否指的是上一年度實際經(jīng)營的時間?
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2025-02-25
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
我司是貿(mào)易公司,做出口退稅的,我們4月份有出口,并已取得報關(guān)單,但還沒開始申請退稅,因為是新企業(yè),正在備案中,但我們?nèi)绾紊陥笤鲋刀惸?,就是如何確認(rèn)收入呢?貿(mào)易出口企業(yè)是不用開銷售發(fā)票給國外的客戶的,對吧?,所以我不知道在哪個時侯申報增值稅,我們還沒收到國外客戶的貨款
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2019-06-12