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單位收到個稅返還,計入營業(yè)外收入,會計一部分繳納增值稅、一部分未繳納增值稅,請問為何這樣處理,是否可以這樣處理
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2020-02-13
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度是不超過多少免交增值稅?如果有普票有專票是普票部分不超限額免增值稅,專票部門正常繳納嗎?
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2025-03-26
土建工程一般納稅人,既有10%增值稅率一般稅率,又有3%和5%征收率簡易計稅,到底依據(jù)哪個呀
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2018-12-21
老師,用稅負率計算應交增值稅是用當期銷售額乘稅負率,還是用銷項稅減進項后乘稅負率呢
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2025-07-22
出口商品要在增值稅開票系統(tǒng)開普票,稅率0,匯率按照報關當月1號人民銀行匯率來算對嗎?
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2021-04-20
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6噸,取得不含增值稅銷售額50萬元。 要求:計算該酒廠5月份應繳納消費稅稅額。(白酒的消費稅比例稅率20%,從量計征部分是0,5元/ 500克)
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2022-05-30
9月2日,銷售A牌卷煙20標準箱,每標準條的調(diào)撥價為80元,為購貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400 000元,增值稅稅率為13%??铐椚渴盏酱嫒脬y行。 要求根據(jù)上述條件做會計分錄
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2020-05-10
老師好,我們使用的是新租賃準則,租賃辦公樓的時候,確認使用權(quán)資產(chǎn),不是得確認折現(xiàn)率嗎,我們沒有租賃內(nèi)涵利率,那就采用增量借款利率,所以這個增量借款利率去哪里查呢
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2023-11-28
金額 稅率 增值稅 價稅合計251650.49 3% 7549.51 259200.00 稅目 計稅依據(jù) 稅率 應交金額增值稅 3% 7549.51 城建稅7% 增值稅 7% 528.47 教育費附加3% 增值稅 3% 226.49 地方教育附加1.5% 增值稅 1.50% 113.24 印花稅 合同額 0.03% 77.76 合計 8495.46
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2018-09-29
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢? 實際上收到貨物了
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2022-05-18
題 :(多選)2020年3月20日,藍天科技股份有限公司財務部對行政部員工甄德利提交的租賃費報銷進行了審批、款項支付和財務記賬。主要信息如下:3月10日,按照合同提交車輛相賃費用的 租賃合同主要內(nèi)容為:租賃別克G18 輛,租金單價(含稅)12萬元/年,租賃期間為2020年3月1日至2022年2月28日;租金按年支付,本次支付對應期間2020年3月1日至2021年2月28日.相關原始憑據(jù)及記賬憑證見下圖。 問題:該筆報銷及其記賬處理中有哪些不合理之處()
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2023-12-02
小規(guī)模納稅人月不超過3萬,季不超過9萬,代開增值稅專用發(fā)票部分不能免增值稅,但是普票部分可以,這個怎么分別核算。
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2017-03-17
長投評估存貨評估增值時,計算凈利潤會減去賣掉存貨的部分嗎,我是內(nèi)部交易是減去,取得時評估增值加,要不少計算成本
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2021-08-29
老師您好,請問繳納上月增值稅和本月社保的憑證應該如何做分錄,謝謝,增值稅10000元,社保單位部分3000元個人部分1000元,謝謝
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2019-10-09
老師,我想請問一下。資產(chǎn)內(nèi)部一增一減不會影響資產(chǎn)總額變動,那這箱業(yè)務呢:發(fā)行股票收到現(xiàn)金不是資產(chǎn)內(nèi)部一增一減嗎?
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2019-11-19
一般納稅人公司按照供電公司原價,一部分開具發(fā)票給用戶,一部分自用的,沒有增值收入,開具發(fā)票這份是否要交增值稅呢?
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2022-03-09
財務部應該管理公司的變更事宜嗎
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2015-11-17
企業(yè)排污許可和其他原因,公司新設計小規(guī)模公司,領了房產(chǎn)和土地證到銀行抵押貸款。當時對于租金沒有理解,我2021年底開了120萬元的租金發(fā)票和20萬元的管理費發(fā)票到宏飛鍍業(yè),現(xiàn)在如何一下處理?之前土地使用證出來后稅務部門看到后到公司拿走租賃合同,當時合同時間是2021年9月,這塊如何處理可以減輕企業(yè)負擔
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2022-04-27
老師,會計在14年12月發(fā)放工資時,本來應發(fā)工資為10285,每個月繳納固定個稅285,那么實際就應該發(fā)放10000的工資,但是他以現(xiàn)金形式發(fā)放工資發(fā)成了10285,而且銀行扣除個稅時也繳納了285,這樣的話,不但沒有扣除職工個稅,反而公司多給了個稅285。這樣怎么辦呢?是在1月發(fā)放12月工資時把他們以前該交的個稅扣除 還是說調(diào)整工資表 讓工資表看上去應發(fā)10285.可是我看他們?nèi)ツ?年的工資表都是這樣,該怎么辦?
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2015-02-02
我們單位以前總部那邊發(fā)貨過來就好多一直沒有開發(fā)票的,也基本上沒做暫估。經(jīng)常這樣的話,要暫估的月份多,暫估多了感覺有點亂
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2016-09-10