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個(gè)體戶報(bào)稅事宜。在電子稅務(wù)局上面填好了申報(bào)表(見(jiàn)插圖),電子稅務(wù)局上面還有填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這個(gè)咋么填寫?見(jiàn)插圖。
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2017-04-12
增值稅表四有期末余額怎么和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表對(duì)應(yīng)填寫
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2019-02-14
老師,請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要先將銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出余額入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目,還是直接手工計(jì)算出銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額直接借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2019-10-09
增值稅一般納稅人月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值時(shí),如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,也就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中去,也就是說(shuō)如何做會(huì)計(jì)分錄,是紅沖嗎?
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2021-11-11
城建稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅,那這個(gè)月有減免的有購(gòu)買稅盤的金額,那這個(gè)計(jì)提城建稅是根據(jù)增值稅還是減免后的增值稅為依據(jù)?
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2018-10-16
老師你好 一般納稅人三月份開(kāi)增值稅發(fā)票帶稅率 現(xiàn)在接到文件三月份免增值稅 四月份申報(bào)三月份增值稅時(shí)候可以申報(bào)免稅嘛?
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2022-04-14
已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)發(fā)票的收入,補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),選什么代碼?
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2017-01-06
老師您好,小規(guī)模的銷項(xiàng)稅額是2348.08,季度結(jié)轉(zhuǎn)是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入。報(bào)稅的時(shí)候,稅額報(bào)的是2348.15多報(bào)的0.07怎么做賬
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2019-07-10
小規(guī)模免增增值稅從3萬(wàn)限額提到10萬(wàn)了嗎
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2019-01-21
公司本月所納增值稅2萬(wàn)多,地稅享受免增嗎
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2015-11-07
小規(guī)模納稅人增值稅免增的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-08-05
小規(guī)模收入10萬(wàn)以下的免增增值稅,用做分錄
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2020-05-26
小規(guī)模納稅人增值稅免增的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-08-05
普票和增票加在一起不超10萬(wàn),免增值稅是嗎?
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2019-01-21
如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn),銷項(xiàng)稅30萬(wàn),沒(méi)有別的,月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣的 (1)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬(wàn) (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn) 次月繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-14
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和下月交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄是否正確?借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) -300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 300 交稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300貸:銀行存款 300
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2016-08-15
每月底將增值稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)老師,那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目余額一直掛著嗎?
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2018-03-19
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,銷售貨物的稅額是計(jì)入科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎,還有未交增值稅和應(yīng)交增值稅是一個(gè)概念嗎!我的軟件中只有應(yīng)交增值稅-未交增值稅,請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)嗎
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2016-01-25
小規(guī)模全年都不用繳納增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入后未交增值稅就為0才對(duì)是嗎
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2022-04-07
例如,我公司代理進(jìn)口免征增值稅A貨物:我公司收到委托方10萬(wàn)歐元,我公司代為支付給供應(yīng)商實(shí)際為8萬(wàn)歐元,則: 1、差價(jià)2萬(wàn)歐元是作為代理費(fèi)收入是嗎?并開(kāi)具6%稅率的增值稅發(fā)票對(duì)嗎? 2、我公司收到委托方10萬(wàn)歐元、代為支付給供應(yīng)商8萬(wàn)歐元,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊? 謝謝!
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2022-05-17