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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額是填銷(xiāo)售額x2%二減稅額嗎
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2020-07-01
增值稅報(bào)稅報(bào)不了,原因?qū)懥嗽鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表2016年版未填寫(xiě)
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2022-01-10
這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表月選哪個(gè)減免稅性質(zhì)代碼及名稱
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2022-01-05
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表0申報(bào)怎么填寫(xiě)
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2021-10-12
老師,湖北省小規(guī)模減按1%交稅,我一季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2021-07-13
個(gè)體戶報(bào)稅事宜。在電子稅務(wù)局上面填好了申報(bào)表(見(jiàn)插圖),電子稅務(wù)局上面還有填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這個(gè)咋么填寫(xiě)?見(jiàn)插圖。
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2017-04-12
增值稅表四有期末余額怎么和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表對(duì)應(yīng)填寫(xiě)
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2019-02-14
城建稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅,那這個(gè)月有減免的有購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)的金額,那這個(gè)計(jì)提城建稅是根據(jù)增值稅還是減免后的增值稅為依據(jù)?
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2018-10-16
老師你好 一般納稅人三月份開(kāi)增值稅發(fā)票帶稅率 現(xiàn)在接到文件三月份免增值稅 四月份申報(bào)三月份增值稅時(shí)候可以申報(bào)免稅嘛?
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2022-04-14
已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)發(fā)票的收入,補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),選什么代碼?
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2017-01-06
老師您好!計(jì)提增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,未交增值稅在貸方,繳納時(shí)未交增值稅在借方,貸方是銀行存款。那么轉(zhuǎn)出未交增值稅始終在借方嗎?
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2016-12-19
一年終了增值稅為什么要轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅―銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,好像是這樣,不懂,轉(zhuǎn)到哪里去
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2019-05-09
小規(guī)模免增增值稅從3萬(wàn)限額提到10萬(wàn)了嗎
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2019-01-21
出口免稅單位,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票只認(rèn)證不抵扣,進(jìn)項(xiàng)票該如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?如果這樣做的話,就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
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2019-06-21
單位是農(nóng)業(yè)發(fā)展公司,公司主營(yíng):綠色植物種植、銷(xiāo)售。是小規(guī)模納稅人,免稅增值稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,在填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)的時(shí)候,免稅性質(zhì)代碼及名稱選那一個(gè)?
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2020-04-06
課件上,建筑業(yè)預(yù)收款,借:應(yīng)交增值稅~預(yù)繳增值稅貸:銀行存款,月末轉(zhuǎn):借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,麻煩問(wèn)一下老師,這里月末轉(zhuǎn)的未交增值稅代表什么意思?
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2023-03-17
老師您好,小規(guī)模的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2348.08,季度結(jié)轉(zhuǎn)是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入。報(bào)稅的時(shí)候,稅額報(bào)的是2348.15多報(bào)的0.07怎么做賬
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2019-07-10
你好!8.5的稅票怎么開(kāi)
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2022-04-26
耗材開(kāi)票需要哪些稅。。。
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2019-08-13
老師,請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要先將銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出余額入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目,還是直接手工計(jì)算出銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額直接借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2019-10-09