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老師,請問下,匯算清繳交了稅,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,馬上要申報(bào)第二季度報(bào)表了,需要調(diào)整報(bào)表嗎?還是直接可以申報(bào)這個(gè)有差異的報(bào)表?
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2020-07-02
按總公司利潤分配來申報(bào)企業(yè)所得稅的分公司 申報(bào)表怎樣申報(bào)
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2017-10-19
3月已經(jīng)申報(bào)了都財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)可以作廢重新申報(bào)嗎?
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2019-04-08
老師,所得稅的申報(bào)一般是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)所得稅呢
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2022-04-11
申報(bào)增值稅,多申報(bào)了0.01元,怎么辦?申報(bào)表可以修改嗎?還是改賬套?
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2023-10-21
老師好,我們四季度銷售服務(wù)280000. 代開專票194174.76 其余為未開票銷售額 預(yù)繳稅額2912.62 銷售額未超300000 預(yù)繳稅費(fèi)可以退嗎?增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?謝謝
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2020-01-10
老師,增值稅申報(bào)表,本月有應(yīng)納稅額,但是我點(diǎn)了申報(bào),發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤數(shù)據(jù),我怎么重新申報(bào)?。?/span>
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2019-05-18
老師,我4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減額少了2.18,需要到大廳重新申報(bào),那么我4月的增值稅申報(bào)表改第幾欄。5-6-7月的都改哪欄?本月數(shù),本年累計(jì)?
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2020-07-24
所得稅申報(bào)表,他的收入寫的累計(jì)金額的,利潤總額確寫不是累計(jì)金額,而是每個(gè)季度最后一個(gè)月的利潤,后邊也都這么寫的。是不是不對啊
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2019-03-21
老師:2月份銷售設(shè)備一臺,專票2月份就開給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說,這臺設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請問發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
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2020-03-22
上任會計(jì)16年所得稅申報(bào)表第一季度沒有填寫利潤總額,利潤總額為負(fù),所以現(xiàn)在16年利潤總額累計(jì)數(shù)是少第一季度的,現(xiàn)在要如何操作?16年利潤都是負(fù)
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2017-03-07
報(bào)稅表間錯(cuò)誤,應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì) 應(yīng)等于 增值稅申報(bào)表(三)合計(jì) 我們的應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì)為25400.40,而增值稅申報(bào)表三的數(shù)值是自動出的 但是它一直是零 兩個(gè)不符怎么辦?可我要是把應(yīng)稅服務(wù)清單刪了,不是不能抵扣了嗎?
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2016-10-10
免抵退系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額加上當(dāng)期上交的稅金嗎
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2015-11-04
老師請問一下所得稅申報(bào)表有本期金額和累計(jì)金額,請問累計(jì)金額是填本年累計(jì)還是加上往年累計(jì)
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2016-04-07
問:請教一下,如果去年是虧損的,本年度前三季度是虧損,第四季度盈利,這樣在所得稅申報(bào)時(shí)應(yīng)@會計(jì)學(xué)堂-張老師 該怎么填寫所得稅申報(bào)表呢。如何報(bào)稅。
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2016-10-17
老師,我們稅控盤未發(fā)行,之前是財(cái)務(wù)公司做的賬,說是發(fā)票認(rèn)證了,但我并沒有在增值稅申報(bào)表里面看的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么回事
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2020-04-29
請問下就是我填寫第四季度增值稅申報(bào)表的時(shí)候有個(gè)小微企業(yè)免稅額正常應(yīng)該是1899.32那塊默認(rèn)就是1899.35,我就那么填了,但是差0.03報(bào)利潤表的時(shí)候應(yīng)不應(yīng)該加上
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2020-03-10
請問按發(fā)票上面稅金合計(jì)4153.81元,可增值稅申報(bào)表取數(shù)4153.84元,免稅收入差3分,分錄怎么做呢
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2019-07-04
老師,我這本月只有銷項(xiàng)開出去的票是自主軟件的,進(jìn)項(xiàng)沒有自主軟件,之前質(zhì)詢都說讓我把收入對應(yīng)的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅填到即征即退那里,我不懂我開出去自主軟件怎么會有進(jìn)項(xiàng)稅額要填,煩請老師講詳細(xì)點(diǎn),???? 下圖為我更正申報(bào)后保存的增值稅申報(bào)表,辛苦老師幫忙看看填的對不對,是否需要更改,如果需要,請老師講詳細(xì)點(diǎn),我是第一次做財(cái)務(wù),您沒講詳細(xì),我聽不懂,就比如之前質(zhì)詢的,即征即退的收入,有對應(yīng)的銷項(xiàng)金額我明白,因?yàn)槲议_的銷項(xiàng)票,但是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,我就不明白了????
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2020-06-17
老師請問申報(bào)出口退稅的時(shí)候,進(jìn)行第三部申報(bào)匯總表,提示與增值稅申報(bào)表有差額,數(shù)額還蠻大,這是怎么回事,我又該怎么處理呢?
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2020-05-05