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請問,提前退休用的費用扣除標準是不是6萬?,內(nèi)退用的費用扣除標準是不是5000?假設(shè)沒有其他扣除。 提前退休用綜合所得稅率表,內(nèi)退用的是月度稅率表是嗎?
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2021-07-01
租賃的車輛,產(chǎn)生的保險費專用發(fā)票可以抵扣嗎?可以做賬用嗎?符合企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2018-05-09
老師,本月可抵扣進項稅100,發(fā)生退貨做進項轉(zhuǎn)出10(此發(fā)票當時未享受過加計扣除),請問本期進項加計扣除10%應(yīng)該按100,還是90計算呢?
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2020-04-01
老師 增值稅中還是不太確定哪些加計10%哪些加計15%扣除
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2021-12-18
某高校趙教授是獨生子女,父母皆去世,有一位80歲的祖父需要其贍養(yǎng),兒子在讀高中。取得的收入如下: (1)每月從學(xué)校取得的收入包括基本工資6000元、教授津貼10000元,每月費用扣除標準為5000元,提取并繳付“五險一金”3800元。 (2)4月,因出版一部學(xué)術(shù)著作獲得預(yù)付稿酬20 000元,6月正式出版后又獲得稿酬30 000元。 (3)7月2日應(yīng)邀到另一高校做一場學(xué)術(shù)報告,取得收入2000元。7月3日因擔(dān)任另一高校博士論文答辯委員會委員,取得答辯費4500元。 (4)12月,取得國債利息收入1520元,取得某上市公司發(fā)行的企業(yè)債券利息收入1200元。 要求:根據(jù)以上資料計算,
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2022-12-03
關(guān)于企業(yè)所得稅稅前扣除項目問題: 稅金,是指企業(yè)發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加...... 這里“允許抵扣的增值稅”,是指進項稅嗎?那么 不允許抵扣的增值稅,是指進項稅額轉(zhuǎn)出和計入相關(guān)資產(chǎn)、成本的進項稅嗎? 進行稅額轉(zhuǎn)出能否在所得稅稅前扣除呢??
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2017-03-07
老師,請問員工專項附加扣除如果這個月沒有加進去,個稅扣了之后還能退嗎
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2020-04-24
老師現(xiàn)代服務(wù)進項加計扣除10%,如果本月進項大于銷項,這個加計還正常扣嗎
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2019-07-04
老師,請問 匯算清繳里 旅游費用跟租車費用扣除標準是什么?怎么填
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2022-05-13
我想問一下,資產(chǎn)未來都是通過費用扣除的,什么意思呢 比如交易性金融資產(chǎn),他未來是怎么通過費用扣除的
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2020-02-09
2. 個人辦理提前退休手續(xù)而取得的一次性補貼收入,應(yīng)按照辦理提前退休手續(xù)至法定離退休年齡之間實際年度數(shù)平均分攤,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨適用綜合所得稅率表(年稅率表),計算納稅。 3. 個人辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)而取得的一次性補貼收入應(yīng)按辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)后至法定離退休年齡之間的所屬月份進行平均,并與領(lǐng)取當月的工資、薪金所得合并后減除當月費用扣除標準,以余額為基數(shù)確定適用稅率(月度稅率表)。 張藝老師講義,這兩個不懂。 問題:1.提前退休就這么巧是整年嗎(如提前15月怎么算),不是和內(nèi)部退養(yǎng)一樣,都按月嗎? 2.為何一個用年稅率表,一個用月稅率表,什么時候用月稅率表、什么時候用年稅率表有規(guī)律嗎?
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2021-11-21
老板開了兩家公司,A公司購買的鏟車,可以簽訂無償租賃協(xié)議 給B公司使用嗎?,期間鏟車發(fā)生的加油費,修理費等都可以給B公司做成本費用入賬稅前扣除嗎?
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2022-11-24
?印花稅企業(yè)所得稅扣除嗎
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2023-02-26
企業(yè)所得稅中固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表什么情況下填寫的?怎么填?我公司是一般納稅人,固定資產(chǎn)35萬按平均年限法折舊的,企業(yè)所得稅申報時需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表嗎?
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2019-10-16
為什么計算抵扣不用除以1+9%,核定扣除的時候要除以1+9%
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2022-03-30
租賃的車輛,產(chǎn)生的保險費專用發(fā)票可以抵扣嗎?可以做賬用嗎?符合企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2018-05-09
勞務(wù)公司,清包工項目,大部分成本是人工,那麼工資有些可以現(xiàn)金發(fā)放嗎
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2020-07-24
投資者減除費用及允許扣除的其他費用顯示45000是什么意思?是要扣除我45000嗎?
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2019-11-14
老師,有任職雇用日期的個人所得專項費用扣除按任職雇用扣除每月5000元,沒有任職雇用日期的如年6萬扣除費用。 2.勞務(wù)費、特許權(quán)、稿酬只有一項收入時個稅專項扣除6萬只能在匯算清繳時扣除。每月不允許扣5000元。
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2020-03-22
公司有一樓盤土地增值稅清算,增值稅用的是簡易計稅,有一部分是安置房也加入了清算的對象,但是這些安置房全部未開票,那么這部分安置房對應(yīng)的增值稅稅金附加能否作為扣除項目?稅務(wù)師事務(wù)所說可以,建筑成本費用不能計提扣除,但是增值稅的稅金附加可以計提扣除,否則清算后的尾盤銷售的時候這些安置房開票了的附加稅費無法扣除,麻煩老師解惑!
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2019-12-06