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老師我還有一個(gè)問題請(qǐng)教一下。就是工程在外地施工的時(shí)候預(yù)交了個(gè)人所得稅嗎?那這個(gè)個(gè)人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費(fèi)用還是稅費(fèi)呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的,餐費(fèi)及電話費(fèi),在工資里面補(bǔ)貼的。是要員工交個(gè)人所得稅?還是另外做管理費(fèi)用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 金額是不是應(yīng)該加上公司代繳的個(gè)人所得稅呢?如:實(shí)際公司需要發(fā)放的工資是25萬元,個(gè)稅是1萬元,那我計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 26萬對(duì)嗎?
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2022-04-06
公司人員出國(guó)出差,出差的費(fèi)用在外國(guó)沒辦法取得發(fā)票,要怎么報(bào)銷稅前扣除
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2019-09-26
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請(qǐng)問對(duì)方收取,管理費(fèi)打包價(jià)25萬/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請(qǐng)問我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤(rùn)部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
委托代銷的手續(xù)費(fèi)支出在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是按合同收入5%來限額扣除,還是可以據(jù)實(shí)扣除
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2021-11-16
請(qǐng)問公司以前年度付了一筆款,記到管理費(fèi)用,今年才發(fā)現(xiàn)多付了,對(duì)方把差額退回來并重新開具發(fā)票,情況要怎么申報(bào)所得稅?是季度預(yù)繳的時(shí)候申報(bào),還是年度申報(bào)的時(shí)候報(bào)?
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2023-06-01
所得稅里的成本包不包括管理費(fèi)用?
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2023-10-12
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列項(xiàng)目中,享受稅額抵免優(yōu)惠政策的是( )。 A. 企業(yè)的贊助支出 B. 企業(yè)向殘疾職工支付的工資 C. 企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用國(guó)家相關(guān)目錄規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備投資額10%的部分 D. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的投資額70%的部 是選D 嗎
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2023-09-03
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)在不是自然人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是簽訂三方協(xié)議嗎,那我這邊扣除了以后怎么做賬(分錄)好像跟企業(yè)沒有關(guān)聯(lián)了 直接扣除在自然人自己的賬戶上了,以前在企業(yè)賬戶中扣除的,借:本年利潤(rùn)貸:銀行存款
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2019-05-06
老師,承兌貼息的費(fèi)用,這個(gè)貼息是無法取得發(fā)票的,無發(fā)票允不允許稅前扣除!!
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2018-10-24
那這個(gè)初始費(fèi)用發(fā)生時(shí)一次性扣除,那后面使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提折舊的時(shí)候也是計(jì)入管理費(fèi)用的,那這個(gè)管理費(fèi)用稅法是不是也不能扣,不然不就重復(fù)扣了?
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2024-05-14
建筑企業(yè)取得全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除分包款后,預(yù)繳了增值稅,企業(yè)為一般納稅人,之前取得的分包款是普通發(fā)票,繳納增值稅時(shí)之前異地的預(yù)交稅款可以扣除嗎?
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2021-11-22
老師,企業(yè)發(fā)生虧損用下一年取得的稅前利潤(rùn)進(jìn)行彌補(bǔ)時(shí),用于參與彌補(bǔ)的稅前利潤(rùn)是已經(jīng)扣除過固定資產(chǎn)折舊之后的還是扣除之前的?
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2022-04-03
企業(yè)代扣代繳的應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,有計(jì)提說法嗎?
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2020-02-15
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
老師,想問一下,我們公司領(lǐng)導(dǎo)有一張2019年差旅費(fèi)報(bào)銷單,因辦公室原因,未報(bào)銷,2021年是否可以報(bào)銷,單據(jù)包括機(jī)票,差旅補(bǔ)助,住宿費(fèi)發(fā)票等等,我咨詢12366解答的意思,以前年度所得稅匯算未納入申報(bào)的,5年內(nèi)可以繼續(xù)稅前扣除,不知道會(huì)計(jì)法對(duì)于跨年發(fā)票有無說明等等
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2021-12-30
老師,問下公司租房,房東要交的個(gè)人房屋所得的個(gè)人所得稅和個(gè)人出租住房的房產(chǎn)稅不給我們交,由我們公司員工去交的,這個(gè)費(fèi)用我們公司可以做費(fèi)用報(bào)銷嗎?且可以做費(fèi)用稅前扣除嗎?憑證做什么費(fèi)用?
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2024-03-14
2019年,居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10