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根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列項目中,享受稅額抵免優(yōu)惠政策的是( )。 A. 企業(yè)的贊助支出 B. 企業(yè)向殘疾職工支付的工資 C. 企業(yè)購置并實際使用國家相關(guān)目錄規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備投資額10%的部分 D. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的投資額70%的部 是選D 嗎
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2023-09-03
房地產(chǎn)公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳,項目結(jié)束還要進(jìn)行項目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
請問公司為員工承擔(dān)個人所得稅,不通過管理費用要怎么做分錄?個人所得稅怎么申報?
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2020-12-01
在填年度企業(yè)所得稅的表,209 所得稅的計算方法:1.應(yīng)付稅款法 2.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,3.其它 要選哪一個?
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2017-03-21
老師,請問合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報的個稅,匯算清繳時是按經(jīng)營所得補(bǔ)繳稅費還是按個稅的匯算清繳呢?
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2022-03-07
公司適用企業(yè)會計制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬的業(yè)務(wù)招待費,分錄要怎么做?
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2020-04-28
我今年預(yù)交了企業(yè)所得稅,匯算清繳的時候有納稅調(diào)增,需要再補(bǔ)交企業(yè)所得稅不?怎么補(bǔ)交,是不是匯算清繳申報了系統(tǒng)上就會讓你補(bǔ)交
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2019-12-19
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財務(wù)報表中所得稅費用比實際預(yù)交費用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,單位價值在500萬元以上的,按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具,單位價值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個政策現(xiàn)在還在用嗎?
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2024-09-24
老師您好,請問匯算清繳前取得發(fā)票計入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個問題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
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2022-03-24
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費,現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅,針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
老師,你好。2023年年終匯算清繳時,小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬,為什么沒減按20%計算繳納企業(yè)所得稅?
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2024-04-11
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個項目,后將這個項目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補(bǔ)助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費用, 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務(wù)費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
企業(yè)管理費用開辦費,在匯算清繳時候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
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