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請問公司為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅,不通過管理費(fèi)用要怎么做分錄?個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
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2020-12-01
房地產(chǎn)公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳,項(xiàng)目結(jié)束還要進(jìn)行項(xiàng)目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬,應(yīng)于2018年7月1日前繳足,7月1日趙某實(shí)繳資本為20萬,剩余部分至2018年12月31日仍未繳納,甲公司因經(jīng)營需要于2018年1月1日向銀行告款100萬元,年利楽10),發(fā)生借款利息1Q萬元,則2018年甲在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除借款利息計(jì)算
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2020-01-13
請問各位老師,策劃費(fèi)的發(fā)票進(jìn)管理費(fèi)用能不能所得稅稅前全額扣除?
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2024-01-09
上年度的管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何會計(jì)處理,不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調(diào)了2019年的所得稅 調(diào)整管理費(fèi)用 賬務(wù)要怎么處理呀
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2020-10-20
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個(gè)人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個(gè)人年度匯算清繳,2020年度累計(jì)工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費(fèi),現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅,針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
你好,我下周在同一臺電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請問企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19
公司在2016年一月份時(shí)繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時(shí)做分錄 借 所得稅費(fèi)用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
老師好,我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會計(jì),我們公司平時(shí)裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
企業(yè)管理費(fèi)用開辦費(fèi),在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對不對?會計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(其中招待費(fèi)20萬),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬,會計(jì)利潤-52萬,匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報(bào)對不對?如果不對,怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
今年個(gè)人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過個(gè)稅,為什么個(gè)稅匯算清繳會退我930元?
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2020-06-04
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,單位價(jià)值在500萬元以上的,按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具,單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個(gè)政策現(xiàn)在還在用嗎?
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2024-09-24
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計(jì)賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計(jì)賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09