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老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個(gè)人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個(gè)人年度匯算清繳,2020年度累計(jì)工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
我今年預(yù)交了企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候有納稅調(diào)增,需要再補(bǔ)交企業(yè)所得稅不?怎么補(bǔ)交,是不是匯算清繳申報(bào)了系統(tǒng)上就會(huì)讓你補(bǔ)交
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2019-12-19
公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過(guò)企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),分錄要怎么做?
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2020-04-28
請(qǐng)問(wèn)公司為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅,不通過(guò)管理費(fèi)用要怎么做分錄?個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
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2020-12-01
我走一個(gè)機(jī)械公司過(guò)賬36萬(wàn)元,沒(méi)有提供任何成本票,先前說(shuō)好不收管理費(fèi),他應(yīng)該收我多少個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用?他開(kāi)的消項(xiàng)稅是3個(gè)點(diǎn) 他的企業(yè)所得稅應(yīng)該收多少?
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2020-07-21
房地產(chǎn)中介,只有管理費(fèi)。,沒(méi)有別的成本,企業(yè)所得稅表中怎么填列
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2019-10-21
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
房地產(chǎn)公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳,項(xiàng)目結(jié)束還要進(jìn)行項(xiàng)目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
在季度末有利潤(rùn),這時(shí)可不可以不計(jì)提企業(yè)所得稅,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)把利潤(rùn)進(jìn)行0申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再去計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16
公司買了30萬(wàn)的汽車想一次性在所得稅前列支,會(huì)計(jì)上是正常提折舊?還是會(huì)計(jì)上直接計(jì)入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國(guó)拿過(guò)來(lái)的韓國(guó)消費(fèi)小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時(shí)候,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),但是,只有韓國(guó)的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開(kāi)“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬(wàn),而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請(qǐng)問(wèn):這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開(kāi)票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
老師您好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個(gè)問(wèn)題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
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2022-03-24
你好老師,我這是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報(bào)備,當(dāng)期申報(bào),注銷期申報(bào),但是到了清算企業(yè)所得稅申報(bào)這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請(qǐng),請(qǐng)核實(shí)。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為: 借:管理費(fèi)用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)(個(gè)人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
我籌建期原來(lái)2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-50萬(wàn)(其中招待費(fèi)20萬(wàn)),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)-52萬(wàn),匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬(wàn),調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說(shuō)我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20