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以前年度的預(yù)提費用租金,在年度納稅調(diào)整表中如何填,填在哪欄中就是在年度 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表中,要什么調(diào)增
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2018-05-11
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年12月計提工資80648,2024年1月實際發(fā)放87814.77,兩者差額進(jìn)行補提 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時,工資薪金的賬載金額和實際金額都填87814.77嗎?
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2024-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果本年度沒有營業(yè)收入,報銷的員工餐費是入職工福利費好些還是入業(yè)務(wù)招待費好些?
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2020-04-22
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費 工資總額的8% 是實發(fā)工資總額 還是應(yīng)發(fā)工資總額呢 ?
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2021-03-30
老師 我有兩個問題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期,2021.4開始營業(yè),那么籌建期的開辦費可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時一次性扣除嘛?(不含業(yè)務(wù)招待費)2、籌建期間廣告宣傳費是可以全額稅前扣除的嘛?
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2021-06-28
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款后,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)加上利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)了,這樣是正常的吧?
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2020-07-14
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,我們公司需要補繳所得稅, 借:以前年度調(diào)整損益 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)關(guān)稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 老師,這樣做完整嗎,還需要做本年利潤啥的嗎?
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2024-04-09
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅,包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
?老師,我12月的工資計提后,工資會在1月發(fā)放,但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,按12月的財務(wù)報表上的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行納稅調(diào)增,還是可以直接按1月實發(fā)的工資,將1-12月的應(yīng)付工資都當(dāng)做實付,進(jìn)行填寫?
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2024-01-15
老師,我們有個子公司一直零申報,要注銷,稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報,是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦,我在電子稅務(wù)局上看了,今年的年報好像是目前申報不了
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2019-04-22
@金金老師你好,匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補交所得稅的分錄,那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時,是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報表中嗎,是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
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2022-05-26
老師請教你個問題!之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提,都是這個季度計提,教上個月的企業(yè)所得稅!所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面!這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658,后來稅務(wù)局打電話讓更改報表稅費變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師我這邊有個成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據(jù),一直到現(xiàn)在都沒有進(jìn)項票怎么辦,匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
老師好,稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08
農(nóng)業(yè)種植,免企業(yè)所得稅,購買化肥沒發(fā)票,可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
有沒有這樣操作的,因為稅務(wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩,然后公司每個季度的成本做高點利潤做低點,預(yù)交企業(yè)所得稅,再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費
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2020-05-27
第一季度利潤有2萬,第二季度利潤1萬,但是第一季度和第二季度在申報季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候,都是申報沒有利潤,我想在匯算清繳的時候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時候匯算清繳時有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
老師好。公司的那些成本票是不能全額抵扣企業(yè)所得稅的
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2021-03-29
老師,好,第一季度盈利了。交了企業(yè)所得稅了,后面不盈利了。全年算下來是虧了。多交的這些稅怎么辦
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2020-04-25
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個報表填的數(shù)據(jù)對不對,圖三是歷年盈利情況,請老師指教
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2020-05-25