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急!急!老師,餐飲公司A中標一個項目,后將這個項目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務風險嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費用, 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會計上是正常提折舊?還是會計上直接計入管理費用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候,管理費用,差旅費,但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
請問公司為員工承擔個人所得稅,不通過管理費用要怎么做分錄?個人所得稅怎么申報?
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2020-12-01
房地產(chǎn)公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳,項目結(jié)束還要進行項目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
在填年度企業(yè)所得稅的表,209 所得稅的計算方法:1.應付稅款法 2.資產(chǎn)負債表債務法,3.其它 要選哪一個?
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2017-03-21
公司適用企業(yè)會計制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬的業(yè)務招待費,分錄要怎么做?
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2020-04-28
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費,現(xiàn)在對方公司要求我承擔增值稅和企業(yè)所得稅,針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
在季度末有利潤,這時可不可以不計提企業(yè)所得稅,申報企業(yè)所得稅時把利潤進行0申報,在匯算清繳的時候再去計提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導致2016年度末財務報表中所得稅費用比實際預交費用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應該如何處理
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2017-03-15
企業(yè)管理費用開辦費,在匯算清繳時候是當年一次性扣除嗎
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2021-05-14
你好,我下周在同一臺電腦上申報個人所得稅,在企業(yè)管理點添加,請問企業(yè)管理在哪個地方
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2022-01-19
你好老師,我這是個人獨資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報備,當期申報,注銷期申報,但是到了清算企業(yè)所得稅申報這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請,請核實。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務費用的數(shù)全部調(diào)增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
老師,你好。2023年年終匯算清繳時,小規(guī)模企業(yè)年應納稅所得額低于300萬,為什么沒減按20%計算繳納企業(yè)所得稅?
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2024-04-11