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一般納稅人執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)所得稅匯算清繳時附注及原表上傳?是上傳什么內(nèi)容。
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2020-04-17
匯算清繳報告利潤總額數(shù)據(jù)來自帳面利潤總額數(shù)據(jù)還是第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表利潤總額對數(shù)據(jù)
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2016-05-31
你好老師 我們年度應(yīng)納稅所得額不超30萬,從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎?再報今年企業(yè)所得稅匯算清繳時候,系統(tǒng)自動帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11
計(jì)提時的會計(jì)分錄應(yīng)該為: 借:管理費(fèi)用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)(個人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
你好老師,我這是個人獨(dú)資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報備,當(dāng)期申報,注銷期申報,但是到了清算企業(yè)所得稅申報這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請,請核實(shí)。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
你好,我下周在同一臺電腦上申報個人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請問企業(yè)管理在哪個地方
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2022-01-19
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
企業(yè)管理費(fèi)用開辦費(fèi),在匯算清繳時候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
老師,是所有企業(yè)都要個人所得稅做匯算清繳嗎?具體該怎么做?
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2020-03-23
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費(fèi)用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財務(wù)報表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
老師你好,我想問一下如果平時資產(chǎn)有超五千萬,不符小微企業(yè),我平時申報預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計(jì)賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計(jì)賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(其中招待費(fèi)20萬),財務(wù)費(fèi)用2萬,會計(jì)利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費(fèi),現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅,針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理?
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2018-10-18
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04