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老師,你好,我司是一般納稅人,2022年處理了一臺(tái)小汽車(chē),處置損失了2萬(wàn)元,這筆業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要填寫(xiě)A105090資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表嘛?
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2023-03-20
以前年度的預(yù)提費(fèi)用租金,在年度納稅調(diào)整表中如何填,填在哪欄中就是在年度 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表中,要什么調(diào)增
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2018-05-11
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年12月計(jì)提工資80648,2024年1月實(shí)際發(fā)放87814.77,兩者差額進(jìn)行補(bǔ)提 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時(shí),工資薪金的賬載金額和實(shí)際金額都填87814.77嗎?
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2024-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),如果本年度沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,報(bào)銷(xiāo)的員工餐費(fèi)是入職工福利費(fèi)好些還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)好些?
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2020-04-22
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費(fèi) 工資總額的8% 是實(shí)發(fā)工資總額 還是應(yīng)發(fā)工資總額呢 ?
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2021-03-30
老師 我有兩個(gè)問(wèn)題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期,2021.4開(kāi)始營(yíng)業(yè),那么籌建期的開(kāi)辦費(fèi)可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除嘛?(不含業(yè)務(wù)招待費(fèi))2、籌建期間廣告宣傳費(fèi)是可以全額稅前扣除的嘛?
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2021-06-28
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款后,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)了,這樣是正常的吧?
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2020-07-14
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,我們公司需要補(bǔ)繳所得稅, 借:以前年度調(diào)整損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)關(guān)稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 老師,這樣做完整嗎,還需要做本年利潤(rùn)啥的嗎?
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2024-04-09
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅,包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實(shí)際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
?老師,我12月的工資計(jì)提后,工資會(huì)在1月發(fā)放,但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,按12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行納稅調(diào)增,還是可以直接按1月實(shí)發(fā)的工資,將1-12月的應(yīng)付工資都當(dāng)做實(shí)付,進(jìn)行填寫(xiě)?
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2024-01-15
老師好。公司的那些成本票是不能全額抵扣企業(yè)所得稅的
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2021-03-29
老師,好,第一季度盈利了。交了企業(yè)所得稅了,后面不盈利了。全年算下來(lái)是虧了。多交的這些稅怎么辦
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2020-04-25
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報(bào)企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個(gè)報(bào)表填的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),圖三是歷年盈利情況,請(qǐng)老師指教
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2020-05-25
2019年報(bào)的企業(yè)所得稅里的2018年有虧損的需要在2019年里的8行填入的虧損數(shù)據(jù)是2018年的全額虧損數(shù)據(jù)嗎
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2019-04-09
還有個(gè)企業(yè)所得稅,里面收入額說(shuō)是1-9月份的,這個(gè)是不是要減去成本啊,我查了下全年開(kāi)票額有48萬(wàn)多,我來(lái)公司這一個(gè)月統(tǒng)計(jì)出來(lái)的所有收支剩余是13萬(wàn)多,老板說(shuō)是有人給他說(shuō)不超過(guò)35000,這個(gè)我糊涂了,不知道怎么填了
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2016-10-10
現(xiàn)在利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-27
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),資產(chǎn)有貨幣資金100,應(yīng)付職工薪酬7200,其他應(yīng)付款680,現(xiàn)在填寫(xiě)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)?資產(chǎn)處置損益,負(fù)債清償損益,清算費(fèi)用,清算稅金及附加,清算所得是必填表
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2019-07-17
請(qǐng)問(wèn)老師:所得稅年度匯算清繳 小微企業(yè)不是有個(gè)優(yōu)惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎 那么這個(gè)0.2在哪里體現(xiàn)?手動(dòng)填,還是自動(dòng)帶出?
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2021-04-30
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒(méi)有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
老師,2024年四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,計(jì)提了37萬(wàn)房租,但是預(yù)計(jì)今年5月31日前收不到發(fā)票,需要全額調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中,填到“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“的“其他”對(duì)嗎?此外,調(diào)增的金額比較大,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,謝謝。
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2025-04-24