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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是按系統(tǒng)自動勾選還是我們自己要重新勾選?
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2016-05-31
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類中的營業(yè)成本和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤表的營業(yè)成本不一致可以嗎
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2017-05-12
老師,匯算清繳中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)是不是要和利潤表中的數(shù)據(jù)保持一致?
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2024-05-26
某公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況如下 產(chǎn)品銷售收入500萬元 銷售成本300萬元,銷售費(fèi)用40萬元 管理費(fèi)用35萬元 其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬,新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)10萬元 出租固定資產(chǎn)取得收入40萬元 購買國債利息收入10萬元 均需稅前扣除的有關(guān)稅費(fèi)30萬元向企業(yè)職工籌資100萬元,支付年息15萬元 通氣銀行貸款利率為10% 向受災(zāi)地區(qū)捐款20萬元 計(jì)入成本費(fèi)用中的施法工資總額為50萬元 撥繳工工會經(jīng)費(fèi)1.5萬元,支出職工福利費(fèi)和職工教育費(fèi)10萬元請分析計(jì)算該公司實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅額。并制作該企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類
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2021-09-29
在填制企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類的時(shí)候,稅金及附加是銷售商品的增值稅么?
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2019-11-27
稅務(wù)局系統(tǒng)里 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)與 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 分別什么時(shí)候提交?
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2019-01-12
老師您好,我們申請高新,要17年到19年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,請問應(yīng)該在哪里下載?謝謝
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2020-04-20
小企業(yè)公司,17年全部都是零收入申報(bào),現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中資產(chǎn)總額填寫0,不能通過,我想問一下應(yīng)該要怎么處理,才能通過申報(bào)?補(bǔ)充下我們公司是核定征收,只有一些管理費(fèi)用,和人工工資,庫存現(xiàn)金的話都是借老板的錢
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2018-04-11
老師 你好 請問下 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的103資產(chǎn)總額跟104從業(yè)人數(shù)怎么計(jì)算呀
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2021-05-31
請問填寫匯算清繳報(bào)表,其中企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中“加:納稅調(diào)整增加額”一欄中體現(xiàn)的是 職工薪酬明細(xì)表中工資薪金支出的賬載金額嗎?
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2019-05-16
你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A101010《一般企業(yè)收入明細(xì)表》第1行“營業(yè)收入”與利潤表中的營業(yè)收入不一致,請核實(shí)。 我利潤表中的數(shù)據(jù)是4106851.27營業(yè)外收入2244.96 我再收入明細(xì)表中該怎么填?
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2019-05-17
請問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表在國稅網(wǎng)上平臺哪里找?所得稅年報(bào)查賬征收A類里面是企業(yè)基礎(chǔ)信息表,企業(yè)基礎(chǔ)信息表的105資產(chǎn)總額是按照上年度的資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)總額求年度平均值填寫嗎?企業(yè)不是上市公司應(yīng)該填否,還是在是里面的境外填?
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2017-04-25
老師!企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表是不是填寫本年累計(jì)金額?
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2020-04-20
老師 請問 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類、2017年版)是不是就是工商年報(bào)
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2023-04-09
老師 上一年度發(fā)生的印花稅計(jì)入到管理費(fèi)用中了,年度申報(bào)時(shí),企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)中把印花稅算進(jìn)了稅金及附加,但管理費(fèi)用并未扣除印花稅費(fèi)用,這種情況下 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整呢?
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2019-07-15
當(dāng)前納稅人企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單數(shù)據(jù)信息未傳入,請重新填報(bào)。為什么總是顯示申報(bào)失敗
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2021-04-14
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jssw_svr020,異常原因:1010330006000034:當(dāng)前納稅人企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單數(shù)據(jù)信息未傳入,請重新填報(bào)
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2019-05-20
請問,上年度企業(yè)所得稅是虧損的,本年第一季度企業(yè)所得稅也是虧損的,那么本年第一季度的企業(yè)所得稅不用填寫彌補(bǔ)去年的,是這樣嗎?直到不虧損的時(shí)候再去彌補(bǔ),對嗎?
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2019-04-17
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季度申報(bào),在自然人稅收管理體系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營所得,還沒到申報(bào)期,在經(jīng)營所得預(yù)繳申報(bào)下面提示待申報(bào),請問是什么意思
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2019-06-14
季度稅盤清卡是增值稅申報(bào)完就可以清卡了?還是要企業(yè)所得稅一起申報(bào)完才能清卡?
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2021-07-09