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請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開(kāi)票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
在填年度企業(yè)所得稅的表,209 所得稅的計(jì)算方法:1.應(yīng)付稅款法 2.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,3.其它 要選哪一個(gè)?
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2017-03-21
房地產(chǎn)公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳,項(xiàng)目結(jié)束還要進(jìn)行項(xiàng)目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
你好老師,我這是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報(bào)備,當(dāng)期申報(bào),注銷期申報(bào),但是到了清算企業(yè)所得稅申報(bào)這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請(qǐng),請(qǐng)核實(shí)。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個(gè)人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個(gè)人年度匯算清繳,2020年度累計(jì)工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
請(qǐng)問(wèn)各位老師,策劃費(fèi)的發(fā)票進(jìn)管理費(fèi)用能不能所得稅稅前全額扣除?
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2024-01-09
上年度的管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何會(huì)計(jì)處理,不用交所得稅
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2021-11-04
咨詢下大家 調(diào)了2019年的所得稅 調(diào)整管理費(fèi)用 賬務(wù)要怎么處理呀
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2020-10-20
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅,針對(duì)我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬(wàn),應(yīng)于2018年7月1日前繳足,7月1日趙某實(shí)繳資本為20萬(wàn),剩余部分至2018年12月31日仍未繳納,甲公司因經(jīng)營(yíng)需要于2018年1月1日向銀行告款100萬(wàn)元,年利楽10),發(fā)生借款利息1Q萬(wàn)元,則2018年甲在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除借款利息計(jì)算
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2020-01-13
計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為: 借:管理費(fèi)用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)(個(gè)人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
企業(yè)管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
你好,我下周在同一臺(tái)電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19
我籌建期原來(lái)2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-50萬(wàn)(其中招待費(fèi)20萬(wàn)),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)-52萬(wàn),匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬(wàn),調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說(shuō)我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
老師你好,我想問(wèn)一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬(wàn),不符小微企業(yè),我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問(wèn)題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理?
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2018-10-18