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老師,個(gè)人所得稅工資薪金所得的匯算清繳什么時(shí)候開始,給我一個(gè)法律原文可以嗎?謝謝
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2019-11-30
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
請(qǐng)問公司為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅,不通過管理費(fèi)用要怎么做分錄?個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
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2020-12-01
我走一個(gè)機(jī)械公司過賬36萬元,沒有提供任何成本票,先前說好不收管理費(fèi),他應(yīng)該收我多少個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用?他開的消項(xiàng)稅是3個(gè)點(diǎn) 他的企業(yè)所得稅應(yīng)該收多少?
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2020-07-21
房地產(chǎn)中介,只有管理費(fèi)。,沒有別的成本,企業(yè)所得稅表中怎么填列
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2019-10-21
老師你好,我想問一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬,不符小微企業(yè),我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
房地產(chǎn)公司除了每年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳,項(xiàng)目結(jié)束還要進(jìn)行項(xiàng)目所得稅匯算嗎
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2019-02-19
你好老師,我這是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報(bào)備,當(dāng)期申報(bào),注銷期申報(bào),但是到了清算企業(yè)所得稅申報(bào)這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請(qǐng),請(qǐng)核實(shí)。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會(huì)計(jì)上是正常提折舊?還是會(huì)計(jì)上直接計(jì)入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費(fèi)小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時(shí)候,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
公司在2016年一月份時(shí)繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時(shí)做分錄 借 所得稅費(fèi)用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi),分錄要怎么做?
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2020-04-28
你好,我下周在同一臺(tái)電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請(qǐng)問企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19
今年個(gè)人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過個(gè)稅,為什么個(gè)稅匯算清繳會(huì)退我930元?
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2020-06-04
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(其中招待費(fèi)20萬),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬,會(huì)計(jì)利潤-52萬,匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出,是不是可以不用管,直接申報(bào)就行
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2022-04-24
計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為: 借:管理費(fèi)用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)(個(gè)人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
企業(yè)管理費(fèi)用開辦費(fèi),在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14