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你好老師 我們年度應(yīng)納稅所得額不超30萬,從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎?再報(bào)今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11
計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為: 借:管理費(fèi)用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)(個(gè)人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅,針對(duì)我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請(qǐng)問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請(qǐng)問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請(qǐng)教個(gè)問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
企業(yè)管理費(fèi)用開辦費(fèi),在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
你好,我下周在同一臺(tái)電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請(qǐng)問企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(其中招待費(fèi)20萬),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬,會(huì)計(jì)利潤(rùn)-52萬,匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
老師你好,我想問一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬,不符小微企業(yè),我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
公司在2016年一月份時(shí)繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時(shí)做分錄 借 所得稅費(fèi)用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理?
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2018-10-18
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時(shí)候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04
單位2017年6月成立,是停車場(chǎng)建設(shè)管理公司,屬于PPP項(xiàng)目,2017年未開工,在籌建期,請(qǐng)問老師在進(jìn)行2017年所得稅匯算清繳時(shí)如何填補(bǔ)?賬務(wù)處理時(shí)是否進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整?
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2018-04-24