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在填年度企業(yè)所得稅的表,209 所得稅的計(jì)算方法:1.應(yīng)付稅款法 2.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,3.其它 要選哪一個(gè)?
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2017-03-21
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會計(jì)上是正常提折舊?還是會計(jì)上直接計(jì)入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費(fèi)小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時(shí)候,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
老師您好,請問匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個(gè)問題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
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2022-03-24
公司適用企業(yè)會計(jì)制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi),分錄要怎么做?
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2020-04-28
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個(gè)人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個(gè)人年度匯算清繳,2020年度累計(jì)工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
你好,我下周在同一臺電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請問企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費(fèi),現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅,針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出,是不是可以不用管,直接申報(bào)就行
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2022-04-24
今年個(gè)人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過個(gè)稅,為什么個(gè)稅匯算清繳會退我930元?
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2020-06-04
企業(yè)管理費(fèi)用開辦費(fèi),在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對不對?會計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(其中招待費(fèi)20萬),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬,會計(jì)利潤-52萬,匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報(bào)對不對?如果不對,怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是19年才成立的,2019年財(cái)務(wù)報(bào)表上面的利潤總額是盈利了27萬多,2019年無企業(yè)所得稅的預(yù)交,但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬,在匯算清繳的時(shí)候,2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了,賬務(wù)處理該怎么處理呢?
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2020-04-14
老師,我想問下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進(jìn)去,就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?還有就是我要是把這筆利息收入再補(bǔ)做到12月份賬里,我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字就會變動(dòng),和申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)怎么處理呢?能在匯算清繳更正嗎?
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2018-01-26
老師,我公司是2019年9月份成立的,第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元,12月份計(jì)提工資計(jì)提了30500元,少計(jì)提了70230元,我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來,需要調(diào)整賬務(wù)處理?還是調(diào)匯算清繳的表?
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2020-03-03
老師,有沒有關(guān)於建築行業(yè)掛靠的一些賬務(wù)處理的習(xí)題啊
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2019-09-03
老師,個(gè)人所得稅工資薪金所得的匯算清繳什么時(shí)候開始,給我一個(gè)法律原文可以嗎?謝謝
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2019-11-30
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30