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你好 老師 這邊有一個(gè)疑問(wèn) 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問(wèn):年末利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是減5萬(wàn)還是減1萬(wàn)?分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提,申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫(xiě)了12月繳納的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表里,讓填寫(xiě)所得稅計(jì)算方法,有應(yīng)付稅款法,資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,還有其他,應(yīng)該選擇哪一個(gè),2016年企業(yè)所得稅是查賬征收,2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ,之前會(huì)計(jì)每月不管虧損盈利 都按25%每月計(jì)提了所得稅 ,年底發(fā)現(xiàn)整年虧損,應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ,我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了,對(duì)么?
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2021-01-12
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊,要補(bǔ)交所得稅,季報(bào)所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
假設(shè)去年少計(jì)提企業(yè)所得稅,那么今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整,影響未分配利潤(rùn),是否要在所有者權(quán)益變動(dòng)表的前期差錯(cuò)更正中填列?
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2017-11-20
我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報(bào)2020的年報(bào),企業(yè)今年想交點(diǎn)所得稅。2020年企業(yè)凈利潤(rùn)200W。還有未彌補(bǔ)的虧損359W。我能不能不先不虧或者補(bǔ)虧不超過(guò)200W?
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2021-03-01
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補(bǔ)交,賬要怎么做,清繳已過(guò)呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來(lái),誰(shuí)能說(shuō)下嗎?
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2014-10-22
在12月的季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填了12月的本年累計(jì)數(shù),出來(lái)的所得稅是本季的還是本年的
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2019-01-14
企業(yè)去年虧損4萬(wàn)元,今年第一季度盈利3萬(wàn)元,報(bào)所得稅時(shí)是不是需要預(yù)交第一季度所得稅?
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2024-04-11
老師,請(qǐng)問(wèn)21年企稅匯算清繳,利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用一欄 包含1月份交21年第4季度所得稅嗎?
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2022-05-30
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我23年補(bǔ)交21年的企業(yè)所得稅,要不要做計(jì)提呢?直接做付所得稅就可以了是嗎?
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2023-09-08
問(wèn)一下老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅開(kāi)出時(shí)算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開(kāi)的增值稅普票,現(xiàn)在能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?有期限制嗎?
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2017-03-21
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)一次交了兩年的,可以一次性抵扣嗎?
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2020-07-28
老師 麻煩問(wèn)一下 20年的費(fèi)用票沒(méi)入 今年還可以入嗎 是不是要走以前年度損益 那報(bào)稅的時(shí)需不需要稅前扣除 就是不能抵企業(yè)所得稅
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2022-03-24
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。利潤(rùn)總額填寫(xiě)進(jìn)去了。為什么彌補(bǔ)虧損那一行也等于利潤(rùn)總額那一行呢?關(guān)鍵是我們的以前年度彌補(bǔ)虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了
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2019-10-16
老師,企業(yè)所得稅稅前扣除怎么理解?比如說(shuō),企業(yè)所得稅,我是按照本年利潤(rùn)貸方余額減去借方余額,然后乘以稅率,這樣的話,怎么做稅前扣除呢,
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2019-08-06
2020年匯算清繳交了企業(yè)所得稅,分錄是調(diào)整以前年度損益是吧?
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2021-04-16