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19年產(chǎn)生的車(chē)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用可以做在今年的賬里嗎?所得稅能夠稅前扣除嗎?
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2020-01-17
公司每月按3000元租員工的車(chē)子,也是代開(kāi)了發(fā)票的,請(qǐng)問(wèn)有關(guān)車(chē)的修理費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)可以以公司的名義購(gòu)買(mǎi)嗎?能在所得稅稅前扣除嗎?
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2018-01-08
老師,公司為職工購(gòu)買(mǎi)的團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)賬務(wù)處理?所得稅可以稅前扣除嗎?以后需要調(diào)增嗎?
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2022-04-02
老師,以員工個(gè)人名字報(bào)銷(xiāo)的通訊費(fèi)入福利費(fèi)了,個(gè)稅已經(jīng)計(jì)稅,請(qǐng)問(wèn)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2020-02-19
我想問(wèn)下,這里說(shuō)的按正常記賬,但是不得所得稅前扣除,是不是在做匯算清繳的時(shí)候我要調(diào)整一下,我該怎么做比較好呢
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2020-08-03
公司雇了一個(gè)快六十歲的阿姨做飯,公司是3千,每月工資由銀行基本戶發(fā)放,個(gè)稅系統(tǒng)里從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò),這個(gè)賬怎么做?能所得稅稅前扣除嗎?
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2018-07-23
人工費(fèi)400元,材料費(fèi)175元,可以叫工人開(kāi)一張400元的收據(jù)和175元的收據(jù),合并支付575元。這樣可以所得稅稅前扣除嗎
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2020-07-07
員工每個(gè)月固定的車(chē)補(bǔ)和工資一起發(fā)放,做賬的時(shí)候是不是可以把工資和車(chē)補(bǔ)分開(kāi)做,車(chē)補(bǔ)做福利費(fèi),不超過(guò)工資總額的14%企業(yè)所得稅可以稅前抵扣
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2019-07-16
 第七十八條 企業(yè)所得稅法第二十三條所稱抵免限額,是指企業(yè)來(lái)源于中國(guó)境外的所得,依照企業(yè)所得稅法和本條例的規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額。除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外,該抵免限額應(yīng)當(dāng)分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)計(jì)算,計(jì)算公式如下:   抵免限額=中國(guó)境內(nèi)、境外所得依照企業(yè)所得稅法和本條例的規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅總額×來(lái)源于某國(guó)(地區(qū))的應(yīng)納稅所得額÷中國(guó)境內(nèi)、境外應(yīng)納稅所得總額 請(qǐng)老師可以舉個(gè)例子解釋一下嗎
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2021-11-30
所得稅的問(wèn)題,在權(quán)益結(jié)算股份支付中每期期末要對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,對(duì)方科目是所得稅費(fèi)用(未超過(guò)稅前可扣除的部分)和資本公積(超過(guò)可稅前扣除的部分)。那現(xiàn)金解結(jié)算的期末要不要計(jì)提所得稅資產(chǎn)他的對(duì)方科目是誰(shuí)(所得稅費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬薪酬?)
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2025-05-19
1.甲公司20X8年度全年計(jì)提的職工工資薪金總額為500萬(wàn)元,當(dāng)年度發(fā)放的工資薪金總額為450萬(wàn)元,20X9年1月發(fā)放20X8年度的工資薪金總額為50萬(wàn)元(假定“應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資”期初無(wú)余額)。甲公司20X9年做20X8年度的企業(yè)所得稅匯算時(shí),職工福利費(fèi)在企業(yè)所得稅前扣除的限額為()。
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2021-10-14
計(jì)入福利,不得稅前扣除嗎,一般這句話是什么意思,是計(jì)入管理費(fèi)用,但是不得稅前扣除是什么意思呀
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2017-11-14
給我計(jì)算下所得稅費(fèi)用, 我覺(jué)得=(利潤(rùn)總額+損失250(稅法上不允許扣除的))×0.25答案不加損失250
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2020-08-03
老師好,本來(lái)要交2萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,但因研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策而減免了企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2024-05-08
老師好,個(gè)人所得稅生計(jì)費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少呢?
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2024-01-18
老師,你好,2022年暫估成本,到2023年4月才把相應(yīng)的發(fā)票補(bǔ)開(kāi)齊,我在做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳前入賬的話,時(shí)直接入賬在2023年4月,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,在2022年企業(yè)所得稅匯算前 可以作為稅前扣除憑證是嗎?
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2023-04-04
老師你好,問(wèn)題如下: 分公司與總公司注冊(cè)地都是同一個(gè)地方,分公司的稅務(wù)登記是“獨(dú)立核算自負(fù)盈虧”,那么,分公司的所得稅申報(bào)是合并到總公司申報(bào)還是單獨(dú)申報(bào)?分公司的虧損能否在總公司那邊稅前扣除。
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2022-09-30
想問(wèn)一下,我們公司給客戶買(mǎi)保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司只開(kāi)給客戶私人抬頭的發(fā)票,這種客戶保險(xiǎn)的發(fā)票可以入公司的成本嗎,所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎
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2019-12-27
17、某個(gè)體工商戶2019年度的銷(xiāo)售收入為200000元,發(fā)生的與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)(業(yè)務(wù)招待費(fèi))支出為2000元,根據(jù)個(gè)人所得稅的規(guī)定,該個(gè)體工商戶當(dāng)年可在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出最高為( )元。 A. 1000 B. 1200 C. 1500 D. 2000 老師你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生支出和年收入的最低限額來(lái)算,如果收入很大,業(yè)務(wù)招待費(fèi)很少,這個(gè)又以什么標(biāo)準(zhǔn)允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢
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2020-08-29
老師,企業(yè)因資金問(wèn)題幾個(gè)月沒(méi)能發(fā)放工資,但是每月都計(jì)提了,這部分工資費(fèi)用在季度所得稅預(yù)繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
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2021-12-01