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小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯(cuò)繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報(bào)表里掛在公司預(yù)繳欄里?,F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
小規(guī)模,發(fā)票季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
[分錄題]甲公司本年度委托乙商店代銷(xiāo)一批零配件,代價(jià)數(shù)200萬(wàn)元(不含增值稅
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2022-11-25
企業(yè)收到的稅局的代扣代繳境外企業(yè)增值稅,所得稅的手續(xù)費(fèi)返還如何入帳
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2019-08-08
我是小規(guī)模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專(zhuān)票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專(zhuān)票48543.69,增值稅1456.31,請(qǐng)問(wèn)增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
實(shí)收資本的印花稅,需要計(jì)提嗎?次月申報(bào)扣款
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2019-02-13
到地稅局報(bào)稅需要帶什么去呢?能具體說(shuō)說(shuō)嗎?
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2016-10-11
小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅、印花稅怎么計(jì)算的啊
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2020-07-30
1、電信要求開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理,這個(gè)稅種在銷(xiāo)售服務(wù)——現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理。2、不要求開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)——電信服務(wù)——增值電信服務(wù)——其他增值電信服務(wù)——其他經(jīng)紀(jì)代理。3、電信要求開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理營(yíng)業(yè)范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷(xiāo)售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
老師,我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,是不是有一個(gè)政策的增值稅可以加計(jì)抵減
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2019-10-16
老師好,老板有一個(gè)公司的外賬交給代理記賬機(jī)構(gòu)做,但是人家個(gè)稅讓我自己申報(bào),增值稅的進(jìn)項(xiàng)讓我自己認(rèn)證抵扣,我就感覺(jué)這些應(yīng)該是代理記賬公司應(yīng)該做的事情,對(duì)吧?
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2024-04-24
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個(gè)月份發(fā)放年終獎(jiǎng),那個(gè)稅扣除部分會(huì)合并嗎?就是說(shuō)工資會(huì)和年終獎(jiǎng)合在一起嗎。如果我填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候,工資單獨(dú)填列的,年終獎(jiǎng)也是單獨(dú)填列的。稅局會(huì)分開(kāi)合計(jì)個(gè)稅嗎?
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2019-01-07
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來(lái)填寫(xiě)
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號(hào)上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎?為什么這個(gè)是現(xiàn)場(chǎng)繳納???
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2017-06-07
到國(guó)稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開(kāi)票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來(lái)退還一半城建稅。
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2019-05-24
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對(duì)方給代開(kāi)發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話(huà)是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對(duì)吧
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2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅當(dāng)場(chǎng)也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)發(fā)票不對(duì),已返還,要到稅局申請(qǐng)紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
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2019-11-09