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老師,我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做那筆分錄了 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
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2022-03-04
12月開普票,1月份繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸銀行存款這個(gè)分錄是記在12月賬里,還是記在1月賬?
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2017-01-09
甘老師您好,我們公司既有貨物銷售業(yè)務(wù),同時(shí)也有技術(shù)服務(wù)收入,我收入都是分開核算的,您看稅費(fèi)科目,銷項(xiàng)也需要分開核算貨物的銷項(xiàng)和服務(wù)的銷項(xiàng)嗎?進(jìn)項(xiàng)不用分開吧?轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目,需要分貨物和服務(wù)的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
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2019-12-08
請(qǐng)問,1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里?蓋哪一聯(lián)次?2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
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2019-10-11
非地產(chǎn)租賃公司,收到租金收入,分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對(duì)嗎? 小規(guī)模納稅人人,現(xiàn)在增值稅率是多少?比如收到9300元,那么增值稅是多少?
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2021-03-31
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
4月1號(hào)計(jì)提增值稅加計(jì)10%抵減賬戶如何處理?張艷老師你好 您說:借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 其他收益 請(qǐng)教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里?
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2019-05-05
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有減免稅款三級(jí)科目嗎
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2020-04-18
老師想問一下,我有進(jìn)項(xiàng)稅也有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅少銷項(xiàng)稅多,轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,未交增值稅的科目是二級(jí)還是三級(jí)啊
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2019-07-08
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了,那我下月實(shí)際抵扣此部分時(shí)怎么做賬啊
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2019-08-01
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費(fèi)用了,接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
老師,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報(bào)了利潤(rùn)表,報(bào)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,還能更正嗎?
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2022-01-11
這月銷項(xiàng)稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
老師,進(jìn)項(xiàng)借方:負(fù)0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負(fù)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報(bào),我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎?
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2020-02-13
上月稅務(wù)查到別的公司開給進(jìn)項(xiàng)票作廢了,因此讓補(bǔ)交了稅款,當(dāng)時(shí)是大廳劃扣,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,但這個(gè)月交完6月增值稅后,又出現(xiàn)未交增值稅借方余額,我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢?上月做賬:一、借 :應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -903.51(貸方負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款903.51
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2017-07-05
請(qǐng)問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
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2020-03-12
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人, 甲給予其8 折優(yōu)惠,開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價(jià)款 40000元、折扣額8000元。本月購進(jìn)原 材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明増值稅稅額合計(jì)2000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納多少增值稅? 2019年4明向乙企業(yè)銷售貨物,由于乙企業(yè)購買量大,
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2022-05-15
書上的這個(gè)例題三有點(diǎn)看不明白,那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動(dòng)產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺得他一個(gè)月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個(gè)季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預(yù)交了哦?這個(gè)是什么情況?老師不太明白,這個(gè)比較抽象??梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29