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甘老師您好,我們公司既有貨物銷(xiāo)售業(yè)務(wù),同時(shí)也有技術(shù)服務(wù)收入,我收入都是分開(kāi)核算的,您看稅費(fèi)科目,銷(xiāo)項(xiàng)也需要分開(kāi)核算貨物的銷(xiāo)項(xiàng)和服務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?進(jìn)項(xiàng)不用分開(kāi)吧?轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目,需要分貨物和服務(wù)的分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
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2019-12-08
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒(méi)有減免稅款三級(jí)科目嗎
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2020-04-18
4月1號(hào)計(jì)提增值稅加計(jì)10%抵減賬戶如何處理?張艷老師你好 您說(shuō):借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 其他收益 請(qǐng)教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里?
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2019-05-05
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
非地產(chǎn)租賃公司,收到租金收入,分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對(duì)嗎? 小規(guī)模納稅人人,現(xiàn)在增值稅率是多少?比如收到9300元,那么增值稅是多少?
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2021-03-31
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
請(qǐng)問(wèn),1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里?蓋哪一聯(lián)次?2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
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2019-10-11
這月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的費(fèi)用了,接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
老師,進(jìn)項(xiàng)借方:負(fù)0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負(fù)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說(shuō)就不用做賬了,那我下月實(shí)際抵扣此部分時(shí)怎么做賬啊
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2019-08-01
老師想問(wèn)一下,我有進(jìn)項(xiàng)稅也有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅少銷(xiāo)項(xiàng)稅多,轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,未交增值稅的科目是二級(jí)還是三級(jí)啊
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2019-07-08
老師,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報(bào)了利潤(rùn)表,報(bào)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,還能更正嗎?
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2022-01-11
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報(bào),我們小規(guī)模季度開(kāi)票不超30萬(wàn)免征增值稅,可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)了40萬(wàn)了,那我開(kāi)票的分錄是借應(yīng)收貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎?
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2020-02-13
老師,有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃是按租賃服務(wù)交增值稅還是按金融服務(wù)交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎,還是交的增值稅和附加稅分開(kāi)記
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2017-03-10
如果用于抵扣,則 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 這個(gè)分錄有木有問(wèn)題
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2016-10-31
老師,建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅。我開(kāi)出發(fā)票。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡(jiǎn)易計(jì)稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
上個(gè)月應(yīng)交增值稅而沒(méi)有交的增值稅,是否要記賬?還是說(shuō)在下個(gè)月 繳納的時(shí)候,直接計(jì):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)還是應(yīng)該怎么做呢?
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2017-10-27
小規(guī)模季度銷(xiāo)售額低于9萬(wàn),免征增值稅,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)))季度末時(shí),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)),貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2018-10-16