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關(guān)于企業(yè)所得稅分錄,建筑業(yè)。計(jì)提:借 所得稅 貸 應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 預(yù)繳: 借 應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:工程施工--合同成本--XX項(xiàng)目--綜合費(fèi) 這樣做分錄對(duì)嗎 我付出工程款做 借 工程施工--合同成本--XX項(xiàng)目--綜合費(fèi)
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2018-07-10
老師實(shí)行農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度,做企業(yè)所得稅匯算清繳選擇申報(bào)表單時(shí),選擇的是一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表嗎?
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2022-05-14
小規(guī)模納稅人支出大于收入,為什么還要征收企業(yè)所得稅?這個(gè)稅是怎么計(jì)算的?能舉個(gè)例子嗎?謝謝
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2020-02-08
我們小規(guī)模納稅人汽修廠,五月收入20萬,增值稅是3%,那企業(yè)所得稅按多少比例操作比較合適呢
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2018-05-28
請(qǐng)問,例如小規(guī)模納稅人公司年銷售收入816萬,成本660萬,利潤156萬,則需要交納的企業(yè)所得稅是多少?
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2019-10-22
農(nóng)民合作社 所得稅免稅嗎
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2023-03-14
老師您好,公司注銷時(shí)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表,一共四張表,怎么填寫呢?
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2018-11-09
甲企業(yè)2021年度計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)合理的工資總額為500萬元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)50萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)15萬元。已知,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出的扣除比例依次為不超過工資薪金總額的2%、14%和8%。 根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅稅前準(zhǔn)予扣除的工資和項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)為 ( )萬元。 等于500十10十50十15請(qǐng)問老師為什么要加500
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2022-03-22
老師經(jīng)營所得稅是指?jìng)€(gè)人經(jīng)營所得還是企業(yè)經(jīng)營所得,哪些人需要申報(bào)經(jīng)營所得
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2022-03-08
個(gè)獨(dú)企業(yè)不交企業(yè)所得稅,交個(gè)人經(jīng)營所得稅怎么交?
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2017-06-14
老師,小規(guī)模納稅,怎么交企業(yè)所得稅,和一般納稅人一樣嗎
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2018-10-26
已經(jīng)交了企業(yè)所得稅的錢分到個(gè)人,個(gè)人需要繳納個(gè)人所得稅嗎?可以扣除已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅嗎?
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2020-07-10
4_某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年 有關(guān)經(jīng)營情況和納稅情況如下: (1)銷售收入230萬元,銷售成本100萬元;稅金及 附加20萬元; (2)投資收益共計(jì)100萬,其中50萬為國債利息收入 (3)銷售費(fèi)用60元,其中廣告費(fèi)5萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) (4)計(jì)入成本費(fèi)用的工資總額80萬元 其中殘疾人員工資為12萬元 (5)2018年10月購入一批安全生產(chǎn)設(shè)備 投資額共20萬元 請(qǐng)問2021年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬元?
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2022-07-15
老師,建筑勞務(wù)公司,交企業(yè)所得稅有大概的比例嗎?有所謂的行業(yè)警戒線嗎老師
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2022-05-13
您好,請(qǐng)問境外企業(yè)轉(zhuǎn)讓所持境內(nèi)企業(yè)股權(quán)給另一家境內(nèi)企業(yè),應(yīng)誰在哪個(gè)地點(diǎn)代扣繳納非居民企業(yè)所得稅及印花稅?
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2018-10-23
請(qǐng)問境外企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所持境內(nèi)企業(yè)股權(quán)給另一家境內(nèi)企業(yè)B,應(yīng)是A還是B代扣繳納非居民企業(yè)所得稅及印花稅?
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2018-10-23
位于市區(qū)的境內(nèi)甲企業(yè),主要生產(chǎn)新能源汽車,系增值稅一般納稅人,屬于國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)、符合規(guī)定的科技型中小企業(yè),2017年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤602萬元,有關(guān)資料如下:  (2)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)符合條件的技術(shù)所有權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入800萬元,與該技術(shù)所有權(quán)有關(guān)的成本費(fèi)用為200萬元?!  締栴}1】甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 答案:甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)應(yīng)調(diào)減的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=500+(800-200-500)×50%=550(萬元)請(qǐng)問前面500是怎樣得出的?
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2019-09-06
4.某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2019年會(huì)計(jì)利潤為1000萬元,其中,產(chǎn)品銷售收入2000萬元,自產(chǎn)貨物對(duì)外投資收入300萬元,國債利息收入13萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)160萬元,營業(yè)外支出,中稅款滯納金5萬元、環(huán)保部門罰款2萬元,公益性捐贈(zèng)120萬元。 要求:根據(jù)上述資料和稅法有關(guān)規(guī)定,計(jì)算企業(yè)2019年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅額。
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2020-07-06
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2019年會(huì)計(jì)利潤為1000萬元,其中,產(chǎn)品銷售收入2000萬元,自產(chǎn)貨物對(duì)外投資收入300萬元,國債利息收入13萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)160萬元,營業(yè)外支出中稅款滯納金5萬元、環(huán)保部門罰款2萬元,公益性捐贈(zèng)120萬元。 要求:根據(jù)上述資料和稅法有關(guān)規(guī)定,計(jì)算企業(yè)2019年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅額。
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2020-07-06
“營利法人包括有限責(zé)任公司、股份有限公司和其他企業(yè)法人等。” 問題:何謂“其他企業(yè)法人”?
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2020-02-20