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本月購入產(chǎn)品開票銷售出去了,但是沒有及時收到對方發(fā)票入庫,又不想暫估庫存商品入賬的情況下可以本月不做銷售成本在次月做此筆銷售成本嗎
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2019-02-18
我們公司是生產(chǎn)橋架的,銷售橋架并協(xié)助安裝,這個安裝費的發(fā)票可以和銷售貨物的發(fā)票一起開嗎?貨物銷售13%的增值稅,安裝應(yīng)該是9%的增值稅吧?
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2022-11-03
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務(wù)局的對不上
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2020-04-11
小規(guī)模,一個季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
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2018-01-15
你好想問下 我外購了免稅的豬肉發(fā)票贈送給客戶,我方企業(yè)(一般納稅人)做視同銷售稅率是多少?
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2021-10-19
本納稅人用于判斷是否符合加計抵減政策條件的銷售額占比計算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬和軟件20萬。其中有研發(fā)費用15萬和電信費5萬。是否全部銷售額填30萬,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計20萬 元?
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2019-04-18
一張紅字銷售發(fā)票,貸方紅字銷售額48543.69,增值稅1456.31,借方紅字應(yīng)收賬款50000。請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-12-12
老師,我的發(fā)票匯總里面有貨物及勞務(wù)不含稅銷售額1萬,但是在申報表里面這1萬出不來,是什么情況
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2021-10-13
老師,一般納稅人,買進貨物銷售時,代理記賬只能按實際進項票和銷項票來入賬,下面幾種情況應(yīng)該怎么計算庫存? 1.買進貨物,進項票已收到,將貨銷售出去了,但本期暫未開銷項票,后期一定會開出; 2.銷項票和進項票都未開,但實際已把貨銷售出去了; 3.買進貨物,但未收到進項票就已經(jīng)銷售出去了,并開具了銷項票
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2018-12-14
老師好:我單位是一般納稅人,是銷售汽車的,2021年12月開出一臺車的機動車銷售發(fā)票,現(xiàn)在這臺車要退回,我2022.1.1紅沖了,然后再開出相同金額的增值稅專用發(fā)票,這種情況1月份這單位是不是就不用交納增值稅了?
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2022-01-01
報稅時填寫了稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額,跳出了本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額對應(yīng)填寫在第十欄這些信息,但是我沒有其他的收入了,只開了這一個票,這該怎么填?
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2020-04-14
去年有1筆銷售100萬,稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項稅11.5,當時這筆銷售沒有收款,也沒有開發(fā)票,納稅申報表按未開票銷售額申報了銷項稅。今年因為國家稅務(wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開票收款了,按6%稅率開票,不含稅銷售額94.33萬,銷項稅5.66元。那納稅申報表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報的無票收入沖銷,不知道沖哪個金額合適?差的不含稅銷售額和銷項稅如何處理?13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
發(fā)生銷售退回的時候,購買方已經(jīng)開具了紅字信息給銷售方,關(guān)于紅字發(fā)票是不是應(yīng)該是購買方在下月報稅時先進項轉(zhuǎn)出之后,銷售方再開紅字發(fā)票嗎?
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2018-12-21
我們公司去年11月買一個設(shè)備50萬,銷售方開了發(fā)票過來,我們未付款,銷售方一直沒有送設(shè)備過來,現(xiàn)在銷售方把發(fā)票沖紅了,對我們公司有什么影響?
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2023-02-24
煤炭公司,自己銷售煤炭,自己負責拉運,意思銷售煤炭和物流都自己公司出票,應(yīng)該合計出13個點的票還是13和9個點的可以分開?屬不屬于混合銷售?
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2021-11-01
單位買的二手車,過戶的時候增值稅專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,還可以抵扣進項稅嗎?專票抵扣聯(lián)在我們單位,專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
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2022-12-08
外購商品用于贈送客戶視同銷售增值稅如何申報,開的就是增值稅專票,按稅法做視同銷售,個人認為應(yīng)填在不開票銷售收入中填寫,不知是否正確
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2018-10-11
我是銷售方,購買方需要出口退稅的發(fā)票認證后發(fā)現(xiàn)不能退稅,需要我方銷售方重新開具發(fā)票。銷售方根據(jù)對方的紅字信息表來開,需要注意什么?
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2019-11-15
小規(guī)模納稅人零售店,基本上都是無票收入,做無票收入銷售單需要老板簽字嗎 銷售單有沒有特別的要求,用電子表格做的A4紙打印的可行 謝謝
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2016-08-02
銷售軟件是開17點的增值稅發(fā)票嗎
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2015-12-09