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增值稅申報(bào)表30行本年累計(jì),上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),未交增值稅,這筆是否也計(jì)入本年累計(jì)?
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2019-08-08
福利企業(yè)退增值稅,怎么算退稅額
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2018-06-13
一般納稅人建筑業(yè),預(yù)繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個(gè)人卡繳,到時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
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2018-06-02
物流企業(yè)月收入20000申報(bào)表上也寫(xiě)兩萬(wàn)了 但是沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票 所以申報(bào)增值稅的時(shí)候就零申報(bào)了
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2021-07-31
老師,增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對(duì),在增值稅那誰(shuí)申報(bào)表中銷售稅額怎么填??jī)蓚€(gè)表格中金額不一樣行不行?
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2019-07-04
老師,請(qǐng)問(wèn)一下為什么多交的增值稅退稅后,這筆稅費(fèi)又重新歸集回未交增值稅的貸方?我是這樣做賬的 8月賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅789 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 789 在9月交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 789 貸:銀行存款789 在申報(bào)完8月增值稅并扣繳稅金后,才發(fā)現(xiàn)多交了560元,于是申請(qǐng)退稅并更正申報(bào)到,申請(qǐng)退稅時(shí)沒(méi)做任何會(huì)計(jì)處理 在11月銀行收到退稅 借:銀行存款560 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅560 這樣做出來(lái)后,我的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬上顯示還有這560元還未交稅,請(qǐng)問(wèn)一下,這是什么原因?我哪里做錯(cuò)了?
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2020-05-25
老師,增值稅留底退稅在哪里退呀
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2022-04-01
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)出售舊機(jī)動(dòng)車,沒(méi)開(kāi)票,計(jì)算應(yīng)交增值稅以外,還要算做銷售嗎?也就是申報(bào)表銷售欄內(nèi)還填數(shù)嗎?
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2022-06-15
老師,小規(guī)模某季代開(kāi)專票10萬(wàn)(不含稅),增值稅、城建稅已繳,請(qǐng)問(wèn)附稅申報(bào)表申報(bào)時(shí),是按已繳增值稅、城建稅填入申報(bào)還是直接零申報(bào)?
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2019-07-10
我們老師說(shuō)金稅盤的280填附表四和增值稅減免申報(bào)表,我怎么沒(méi)看到減免申報(bào)表,是填了附表四才有的嗎?
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2019-12-16
老師,小規(guī)模企業(yè)季度沒(méi)超過(guò)10萬(wàn),那增值稅減免申報(bào)表需要填不。如果填。減免的稅額填在哪
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2019-07-07
我這個(gè)月申報(bào)增值稅,已經(jīng)按步驟填完表,但是在點(diǎn)全申報(bào)以后提示要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,但是上個(gè)月就沒(méi)有申報(bào)這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表也申報(bào)成功了呀,這是什么原
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2019-03-12
民營(yíng)醫(yī)院,免增值稅,主營(yíng)收入這塊是以價(jià)稅合計(jì)來(lái)出賬,填 報(bào)增值 稅申報(bào)表的時(shí)候,也是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)來(lái)填 嗎?
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2017-01-12
小規(guī)模納稅人(商貿(mào)企業(yè),增值稅季報(bào))2020年12月份銷售商品,在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票后交給購(gòu)買方,做賬時(shí)貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)增值稅是不是再代開(kāi)時(shí)(也就是12月份)就已經(jīng)交給稅務(wù)局了?這個(gè)2021年1月份報(bào)增值稅(季報(bào))時(shí),在增值稅申報(bào)表21列本期預(yù)繳稅額中填寫(xiě)嗎
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2021-11-12
一般納稅人申報(bào)增值稅最后這個(gè)營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表
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2018-04-09
小規(guī)模納稅人,第四季度營(yíng)業(yè)收入是10萬(wàn)元, 其中有對(duì)外開(kāi)出發(fā)票2萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)下圖標(biāo)記的網(wǎng)上申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的第1欄和第3欄分別填什么數(shù)值呢?
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2020-01-08
一季度申報(bào)增值稅,因?yàn)槎惵视?%和3%,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對(duì)上的話,第七八又對(duì)不上
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2020-04-07
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,賬套數(shù)因之前季度產(chǎn)生的差之前多0.52元,本季度申報(bào)的時(shí)候要不要調(diào)整增加應(yīng)納稅額
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2019-01-14
我們是增值稅小規(guī)模納稅人,做設(shè)備銷售,又有服務(wù)費(fèi)的,服務(wù)費(fèi)就是設(shè)備的維護(hù)費(fèi)每年都要收取的。那這樣的話我們申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,銷售和服務(wù)要區(qū)分嗎,還是這是混合銷售行為?因?yàn)槭琴u了設(shè)備給他們才有服務(wù)費(fèi),但不是所有的都有服務(wù)費(fèi),有些客戶不需要就沒(méi)有。
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2016-07-11
小規(guī)模納稅人(小超市)第一季度做了18萬(wàn)。沒(méi)有開(kāi)票。申報(bào)增值稅的時(shí)候。002。增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料。怎么填。 沒(méi)有開(kāi)票收入要不要填
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2020-04-14