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計入產品成本的各種職工薪酬,按其用途應分別借記( )賬戶。 A 銷售費用 B 生產成本 C 管理費用 D 制造費用
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2021-07-09
管理咨詢類公司,哪些是稅法規(guī)定的合法成本和費用支出,明確給出可用票據(jù)種類和稅法規(guī)定的占用比例
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2017-07-04
1、某個項目中貨車給公司運輸貨物到目的地的運費為公司成本費用,這時可以根據(jù)出貨單的運費單不需要發(fā)票做會計分錄嗎?借:生產成本 貸:應付賬款2、因個體司機不能開出發(fā)票,我公司就辦的中石油油卡(中石油能開發(fā)票)分發(fā)給司機,給他們充油卡抵他們的運費。(1)打款給中石油時,借:預付賬款 貸:銀行存款 (2)分發(fā)給司機時,借:應付賬款 貸:預付賬款 (3)收到中石油發(fā)票時,有應該怎么做會計分錄?幫檢查下這些分錄是否正確
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2017-06-24
本年盈余和本年利潤是一個意思嗎?那盈余分配――未分配盈余和利潤分配――未分配利潤呢?
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2017-07-30
生產企業(yè)制造費用分配標準工時是怎么算出來的
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2021-12-06
公司:電梯維修行業(yè),屬于服務業(yè),公司為客戶維修電梯,發(fā)生銷售業(yè)務:配件:1000元,人工費:500,合計1500元,公司發(fā)生成本:配件采購成本800,同時需支付公司員工勞務成本300元(勞務成本300元單獨走報銷的形式,不算入工資一起發(fā)放) 請問:同時需支付公司員工勞務成本300元(勞務成本300元單獨走報銷的形式,不算入工資一起發(fā)放)這如何做分錄呢?以下分錄對嗎? (1)借:主營業(yè)務成本-勞務成本 300 貸:銀行存款 還是算入應付職工薪酬?分錄怎么做呢?
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2022-06-01
權益轉成本 的長期股投,會計分錄怎么寫 成本轉權益的利潤分配,盈余公積是干啥的,
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2021-08-09
編制會計分錄 實際成本法
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2020-04-09
大恒工廠生產甲、乙兩種產品,都是單步驟的大量生產,采用品種法計算產品成本。該廠設-一個基本生產車間,供電和供水兩個輔助生產車間。輔助生產車間的制造費用通過“制造費用”科目核算。該廠3月份的生產費用資料如下:(1)各項貨幣支出。根據(jù)3月份付款憑證匯總的各項貨幣支出(假定均用銀行存款支付)為: 基本生產車間:辦公費3933元,運輸費1370元,取暖費4260 元,其他費用9260元。 供電車間:外購動力費31210元,辦公費430元,其他費用320元。供水車間:辦公費550元,其他費用50元。 (2)職工薪酬費用 基本生產車間:生產工人工資569500元,管理人員工資7250元。 供電車間:生產工人工資21000元,管理人員工資3600元。 供水車間:生產工人工資25000元,管理人員工資4200元。 基本生產車間生產工人工資系計時工資,在甲、乙兩種產品之間按產品的實用工時比例分配。實用工時為:甲產品60000 小時,乙產品40000小時。 為了簡化計算,按工資總額的一-定 比例提取的其他職工薪酬費用此處從略。(3)固定資產折舊費用。2月份的折舊額為:基本生產車間6000元
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2020-06-02
還有我上個月沒有完工產成品 在這個月有完工產成品了 在這個月計算制造費用分配率的時候(以材料成本計算) 是不是要加上上個月的材料計算當月的制造費用分配率呢
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2018-07-11
某企業(yè)生產產品,第1年生產40000件,銷售36000件;第2年生產42000件,銷售44000件;第3年生產35000件,銷售34000件。該產品的銷售單價為20元/件,單位產品耗用直接材料6元/件,直接人工2元/件,變動性制造費用2元/件;全年固定性制造費用為42000元,全年固定性推銷及管理費50000元,變動性推銷及管理費為5元/件。存貨計價采用先進先出法。 要求:(1)依據(jù)上述材料分別編制變動成本法和完全成本法下連續(xù)三年的稅前利潤計算表。老師,變動成本法怎么做???
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2022-10-08
鋼結構公司,有生產鋼結構件和貿易這塊,那結轉成本貿易直接結轉材料出去,工資這塊如何分配呢
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2018-10-09
[技能訓練6]承[技能訓練4]資料:某公司2019年1月只生產丁產品,有關資料如下:期初存貨量100件(假定與本期生產產品的成本水平相同),本期生產量800件,本期銷售量600件,期末存量300件;單位產品變動生產成本30元,固定制造費用4800元;單位產品變動期間成本0元,固定期間成本3000元;該產品單價60元。要求:采用兩種成本計算法分別計算稅前利潤并回答下列小題(答案不能用百分比表示,且金額單位為元,數(shù)量單
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2022-03-22
老師,請問一下,公司本年發(fā)生有利潤。(比如提取盈余公積100,應付現(xiàn)金股利80)年底結轉本年利潤時,借:本年利潤1000 貸:利潤分配-未分配利潤1000,結轉利潤分配借:借利潤分配-未分配利潤180 貸:利潤分配-提取盈余公積100 利潤分配-應付現(xiàn)金股利80 計提時借:利潤分配-提取盈余公積100 利潤分配-應付現(xiàn)金股利80 貸:盈余公積100 應付股利80 ,實際支付時借:盈余公積100 應付股利80 貸:銀行存款180 老師,是不是做完這最后一步,當年的才算全部完成
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2019-01-09
老師,關于物料清單,我做個總結:1、相當一個配方,一個標準成本,這個標準成本,是用來對照的,假如,領用10個標準成本那么多和材料,那么它的材料能夠生產10個產品,總結對嗎?2、那么在領料過程中,是不是需要配套領用材料呢?謝謝老師。
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2020-03-28
月末結轉成本,需要把制造費用結轉到生產成本,然后把生產成本結轉到本年利潤嗎?
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2021-07-15
管理人員工資屬于管理費用,不計算生產成本,制造費用計算生產成本嗎?
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2020-05-25
老師,之前返修出倉庫入車間的分錄是,借生產成本,貸庫存商品,車間返修報廢的也是貸庫存商品,那不是賬不平了
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2016-11-05
年前沒有結轉生產成本將產品入庫,但是這批產品年前都已確認收入了,如今跨年了,再結轉生產成本將產品入庫,然后再結轉銷售成本,分錄該怎么做?
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2017-03-13
我公司2018年12月份產品入庫結轉生產成本時多結轉3000元,2019年應該怎么調整?當時分錄:借 庫存商品38000,貸:生產成本38000,正確金額應該是35000
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2019-08-20