老師請(qǐng)問,去年應(yīng)計(jì)入借方預(yù)付賬款的賬計(jì)入了借方管理費(fèi)用,今年改賬為借預(yù)付賬款,貸利潤分配-未分配,手工改了本期負(fù)債表的利潤分配期末數(shù),不然報(bào)表不平,但現(xiàn)在問題是利潤分配期末數(shù)減期初數(shù),不等于利潤表的凈利潤的本年累計(jì)數(shù),,差額正好是我改的那個(gè)數(shù),我該怎樣處理
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2019-01-10
老師,長期股權(quán)投資什么情況下,哪一部分沖資本公積-股本溢價(jià)?那一部分走管理費(fèi)用?能不能總結(jié)歸納一下呢
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2020-04-06
公司執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度,籌建期時(shí)每月末都有做結(jié)轉(zhuǎn)損益:借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),正常營業(yè)后還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么寫分錄?
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2017-07-07
請(qǐng)問下,2019.10月份要報(bào)7-9月份的季報(bào)怎么填,現(xiàn) 在的表只有一個(gè)本年累計(jì)金額,是填 利潤表7-9月發(fā)生的數(shù),還是1-9月份發(fā)生的數(shù)? 還有 收入 成本 利潤只有這三項(xiàng)那期間費(fèi)用(管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,等需要填 進(jìn)去嗎)如果不填進(jìn)去,收入減成本,就不等于利潤了
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2019-10-09
老師,公司交的注冊(cè)資本印花稅,是計(jì)入管理費(fèi)用還是記入稅金及附加?
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2021-08-30
遇到一個(gè)問題:公司原來的會(huì)計(jì)在調(diào)賬的時(shí)候直接把以前年度的管理費(fèi)用,調(diào)到本年利潤,但在科目余額中調(diào)賬的有體現(xiàn)這筆調(diào)賬的金額,為什么到報(bào)表中的利潤時(shí)就沒有這筆金額了呢?
作了這筆分錄后本年利潤發(fā)生數(shù)和余額都有變化,但報(bào)表中利潤表沒有這筆調(diào)賬的?是什么原因呢?該如何解決?謝謝老師
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2019-06-28
開辦第二個(gè)月,付了租金,物業(yè)管理費(fèi)和裝修費(fèi),把這些費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就好了嗎
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2017-04-01
老師,幫我看下,
1、-1500是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方-1500?
2、你再幫我看看,這樣做了之后 ,利潤表中里該怎么填,1500填入稅金及附加嗎?那么沖銷上月的管理費(fèi)用之后,本月數(shù)就是負(fù)數(shù)了,會(huì)不會(huì)有問題呢,
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2018-01-10
老師,這張結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,要怎么登賬,本年利潤在三欄式明細(xì)賬另開一頁來登記?那下面那些稅金及附加和管理費(fèi)用,是不是也要另開一頁來登賬?
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2022-03-31
8月有一筆房租支出,計(jì)入了管理費(fèi)用。 并結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤。 9月納稅申報(bào)的時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表里面不小心把管理費(fèi)用計(jì)入到管理費(fèi)用了。應(yīng)該如何更正?
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2017-09-13
我要算損益科目的金額,管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的本年累計(jì)發(fā)生額,是不是包括了成本科目里的研發(fā)支出科目金額?。?/span>
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2020-06-18
元月份多記了管理費(fèi)用,現(xiàn)在4月份的財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)直接減去多記的管理費(fèi)用,這種做法對(duì)不?這樣導(dǎo)致實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)的管理費(fèi)用的本年累計(jì)金額跟申報(bào)時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表的管理費(fèi)用的本年累計(jì)金額對(duì)不上,(因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)里的本年累計(jì)金額不能更改),這個(gè)多記的管理費(fèi)用是不是要等明年匯算清繳時(shí)再處理是嗎?
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2017-05-12
請(qǐng)問,公司購入的房產(chǎn),作為投資性房地產(chǎn)核算,繳納的維修基金,物業(yè)費(fèi),工本費(fèi),房土兩稅,都計(jì)入管理費(fèi)用還是投房成本?
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2022-11-29
銷售家具一批,想知道的會(huì)計(jì)處理,1.銷售時(shí)2.送貨時(shí)3.什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,是送完貨嗎
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2020-03-04
18年54號(hào)文件的購買設(shè)備不超過500萬一次性進(jìn)入成本費(fèi)用這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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2018-09-26
我們公司以成本價(jià)格銷售給員工壁掛爐,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理?例如從廠家進(jìn)貨是6500(含稅價(jià)),給員工還是6500元,
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2017-11-02
你好!老師,我這個(gè)是重復(fù)記賬的,自己剛開始用了這個(gè)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)了料工費(fèi),其實(shí)料工費(fèi)我都正常做了賬務(wù)處理的,相當(dāng)于重復(fù)了 現(xiàn)在成本就多了,我用什么分錄,怎么沖減成本,,做負(fù)數(shù)沖紅也沒用,都是成本科目
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2019-07-11
老師,你好,就是無法取得成本發(fā)票,法人去稅務(wù)代開成本發(fā)票,這樣合理嗎?賬務(wù)處理是?
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2021-12-25
你好,我們工廠主營業(yè)務(wù)是幫客戶加工的,7月份,我們工廠幫某一個(gè)客戶公司做了幾件產(chǎn)品,但是這些產(chǎn)品的原料都是由我們工廠提供的, 平時(shí)我們幫客戶加工的賬務(wù)處理是這樣做的【人員的工資都是計(jì)入制造費(fèi)用的】: 領(lǐng)料時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-加工成本 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 那么現(xiàn)在是另一種業(yè)務(wù),就是我前面所說的,我們工廠我們工廠幫某一個(gè)客戶公司做了幾件產(chǎn)品,但是這些產(chǎn)品的原料都是由我們工廠提供的。那么賬務(wù)處理如何做呢
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2020-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)成本后庫存變成負(fù)數(shù)了怎么賬務(wù)處理?
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2020-07-06
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