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在外地施工預(yù)交的個人所得稅費用,計入成本,還是管理費用,會計分錄怎么寫
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2021-08-15
所得稅季報,根據(jù)利潤總額來申報,就是扣除成本后的,那管理費用要不要扣除
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2018-05-09
固定資產(chǎn)折舊是記借:管理費用,貸:累計折舊。還是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:累計折舊
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2019-05-14
公司的管理層、員工工資表要做到?;竟べY做多少?提成做多少才不用交個稅?
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2021-12-07
老師,收到勞務(wù)費發(fā)票,是計入勞務(wù)成本的科目還是管理費用-職工薪酬的科目?
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2018-01-10
填企業(yè)所得稅季報表時的營業(yè)成本是還要加上下面的營業(yè)稅金,管理費用嗎
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2017-04-12
金蝶k3系統(tǒng)里面,沒有購買成本管理模塊,工業(yè)企業(yè)自制產(chǎn)品入庫怎么核算呢?
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2022-03-22
找病人(精神病院) 補(bǔ)助 飯補(bǔ), 應(yīng)該計入管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本啊,給員工的
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2019-04-02
員工薪酬包括車間工人工資和后勤管理人員工資,那這工資能叫生產(chǎn)成本嗎?
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2022-09-21
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本多了,我在今年一月份通過以前年度調(diào)整損益把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)過來了,現(xiàn)在我報17年匯算清繳的時候,這個調(diào)整的數(shù)我要不要處理?怎么處理
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2018-04-24
老師我想請問一下,我現(xiàn)在在家新公司做會計,我這個季度做所得稅季度表的時候發(fā)現(xiàn)上個會計上季度的所得稅季表營業(yè)成本和彌補(bǔ)以前年度損益填寫錯誤,我要怎么調(diào)整?
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2016-07-09
原2018年12月分錄 借:管理費用-房租費 21120 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 20114.29 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 借:管理費用-維修費 619 貸:庫存現(xiàn)金 619 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 533.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)賬,
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-房租費 21120 借:管理費用-房租費 20114.29 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費用-維修費 619 借:管理費用-維修費 533.6貸:庫存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
請問,因管理不善造成的固定資產(chǎn)盤虧凈損失,應(yīng)該計入管理費用嗎?
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2019-11-13
去年成本暫估,匯算清繳已完,沒調(diào)增,現(xiàn)發(fā)票收到,發(fā)現(xiàn)成本暫估時高估了,如何處理
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2021-04-26
老師我想問一下,審計費用為什么不是計入管理費用,而是計入成本?還有如果計入成本了,那營業(yè)外收入80,可不可以寫成投資收益80
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2020-02-21
甲企業(yè)2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,基本生產(chǎn)車間管理部門一般耗用材料1000元,行政管理部門領(lǐng)用材料2800元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用4000元。(2)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間計提2000元,行政管理部門計提1000元。(3)將當(dāng)月制造費用6000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,車間只生產(chǎn)A產(chǎn)品。(4)完工產(chǎn)品50000元驗收入庫。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本30000元。(6)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
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2023-03-03
公司是做營銷策劃并展示的,成本是按項目進(jìn)行管理的,但有的項目跨度超過一年,但這一年,也有部分供應(yīng)商結(jié)算,收到發(fā)票,但這個項目還沒做銷售收入,成本不能結(jié)轉(zhuǎn),或者做什么科目,能看出這部分是這個項目的,等到可以結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本時再轉(zhuǎn)-
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2018-08-09
老師,我問一下季報本年利潤在貸方,怎么樣合理避稅[捂臉],調(diào)整賬套呢[捂臉]
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2022-09-21
建筑業(yè)暫估成本賬務(wù)處理。暫估時: 1、借:工程施工-暫估成本-某工程項目 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 2、借:工程結(jié)算成本 貸:工程施工-暫估成本-某工程項目 3、借:本年利潤 貸:工程結(jié)算成本 以上賬務(wù)是否可以?收到發(fā)票后的賬務(wù)處理如何做?
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2020-03-01